Решение 34-357 от 30.12.2015, Назаровский городской Совет депутатов

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2016 — 2022 годы


НАЗАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

30.12.2015 г. Назарово № 34-357

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2016 — 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204, руководствуясь Уставом города Назарово, Назаровский городской Совет депутатов, Решил:

Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2016 — 2022 годы согласно приложению.

Решение подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье», размещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по промышленности, строительству, вопросам жизнеобеспечения Губанова В.А., председателя постоянной комиссии по собственности, землепользованию и природоохранной деятельности Щербакова А.Е., первого заместителя руководителя администрации города Даньшина В.П.

Глава города –

председатель городского

Совета депутатов Ю.А. Стрельникова

Дата подписания:

«__»_______2015

Приложение

к решению Назаровского

городского Совета депутатов

от 30.12.2015 № 43-357

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

города Назарово

на 2016 — 2022 годы»

2015 год

Оглавление

TOC \o «1-3» \h \z \u

I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НАЗАРОВО НА 2016 — 2022 ГОДЫ PAGEREF _Toc435999576 \h 6

II.ВВЕДЕНИЕ PAGEREF _Toc435999577 \h 11

III. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999578 \h 12

3.1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999579 \h 12

3.2.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999580 \h 12

3.3.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА PAGEREF _Toc435999581 \h 13

3.4.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ PAGEREF _Toc435999582 \h 13

Таблица 3.4.1. Перекладка участков водопроводных сетей (за счёт средств консолидируемого бюджета) PAGEREF _Toc435999583 \h 15

Таблица 3.4.2. Строительство новых участков водопроводных сетей для подключения перспективной нагрузки PAGEREF _Toc435999584 \h 15

Таблица 3.4.2. в том числе строительство новых участков водопроводных сетей для подключения перспективной нагрузки за счёт средств консолидируемого бюджета (тыс. руб.) PAGEREF _Toc435999585 \h 16

Таблица 3.4.3. Расчетная итоговая стоимость реализации водоснабжения (в тыс. руб.) PAGEREF _Toc435999586 \h 17

Таблица 3.4.4. Расчетная итоговая стоимость реализации водоснабжения с учётом консолидируемого бюджета и внебюджетных источников (в тыс. руб.) PAGEREF _Toc435999587 \h 17

IV.РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999588 \h 19

4.1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999589 \h 19

4.2.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999590 \h 20

4.3.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ PAGEREF _Toc435999591 \h 21

4.4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ PAGEREF _Toc435999592 \h 21

Таблица 4.4.1. Строительство трубопроводов для подключения перспективной нагрузки PAGEREF _Toc435999593 \h 23

Таблица 4.4.1. в том числе строительство трубопроводов для подключения перспективной нагрузки за счёт средств консолидируемого бюджета (тыс. руб.) PAGEREF _Toc435999594 \h 24

Таблица 4.4.2. Внедрение нового оборудования КНС и ГОС (внебюджетные средства) PAGEREF _Toc435999595 \h 25

Таблица 4.4.3 Расчетная итоговая стоимость реализации водоотведения (в тыс. руб.) PAGEREF _Toc435999596 \h 26

Таблица 4.4.4. Расчетная итоговая стоимость реализации водоотведения учётом консолидируемого бюджета и внебюджетных источников (в тыс. руб.) PAGEREF _Toc435999597 \h 26

V. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999598 \h 28

5.1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999599 \h 28

5.2.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999600 \h 30

Таблица 5.2.1. Прогноз перспективных площадей строительных фондов города Назарово PAGEREF _Toc435999601 \h 32

Таблица 5.2.2. Прогноз прироста площадей строительных фондов города Назарово PAGEREF _Toc435999602 \h 32

Таблица 5.2.3. Планируемый график подключения промышленных предприятий, использующих локальные источники теплоснабжения, к системе центрального теплоснабжения PAGEREF _Toc435999603 \h 34

Таблица 5.2.4. Нагрузки существующих потребителей технологического пара PAGEREF _Toc435999604 \h 34

5.4.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ PAGEREF _Toc435999605 \h 35

Таблица 5.4.1. Ориентировочная стоимость мероприятий по перекладке тепловых сетей в связи с истечением срока эксплуатации PAGEREF _Toc435999606 \h 36

Таблица 5.4.2. Ориентировочная стоимость мероприятий по реконструкции и строительству ИТП и организации УУТЭ PAGEREF _Toc435999607 \h 37

Таблица 5.4.3. Расчетная итоговая стоимость реализации схемы теплоснабжения PAGEREF _Toc435999608 \h 37

Таблица 5.4.4. Расходы на ремонт и реконструкцию сетей ООО «Тепло» PAGEREF _Toc435999609 \h 39

Таблица 5.4.6. Итоговая стоимость реализации теплоснабжения PAGEREF _Toc435999610 \h 39

VI.РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА НАЗАРОВО. PAGEREF _Toc435999611 \h 39

6.1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999612 \h 39

Таблица 6.1.1 Загрузка подстанций и характер нагрузки по данным представленным ОАО «Красноярскэнерго» PAGEREF _Toc435999613 \h 40

6.2.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999614 \h 41

Таблица 6.2.1.Объемы работ PAGEREF _Toc435999615 \h 41

6.3.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ PAGEREF _Toc435999616 \h 46

6.4.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ PAGEREF _Toc435999617 \h 46

Таблица 6.4.1 Расчетная итоговая стоимость реализации электроснабжения PAGEREF _Toc435999618 \h 46

VII.РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПО ГОРОДУ НАЗАРОВО. PAGEREF _Toc435999619 \h 48

7.1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999620 \h 48

Таблица 7.1.1. Прогнозная оценка оказания услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов PAGEREF _Toc435999621 \h 48

7.2.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА СИСТЕМУ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999622 \h 48

Таблица 7.2.1. Необходимое количество машин PAGEREF _Toc435999623 \h 49

7.3.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА НАЗАРОВО Основной показатель по утилизации твердых бытовых отходов- воздействия на окружающую среду: экономия площади складирования ТБО – 4,4 га; экономия объема складирования ТБО – 91917,0 куб. м. PAGEREF _Toc435999624 \h 49

7.4.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА НАЗАРОВО PAGEREF _Toc435999625 \h 49

Таблица 7.4.3 Расчетная итоговая стоимость реализации утилизации твердых бытовых отходов (в тыс. руб.) PAGEREF _Toc435999626 \h 52

VIII.ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ PAGEREF _Toc435999627 \h 52

Таблица 8.1. Итоговая стоимость работ по программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2016 — 2022 годы» PAGEREF _Toc435999628 \h 53

Таблица 8.2 Тарифы PAGEREF _Toc435999629 \h 55

Таблица 8.3. Критерии доступности коммунальных услуг PAGEREF _Toc435999630 \h 55

IX.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ PAGEREF _Toc435999631 \h 56

X.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ PAGEREF _Toc435999632 \h 57

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА PAGEREF _Toc435999633 \h 57

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ PAGEREF _Toc435999634 \h 57

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА PAGEREF _Toc435999635 \h 58

4 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ PAGEREF _Toc435999636 \h 58

6.ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА PAGEREF _Toc435999637 \h 59

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА PAGEREF _Toc435999639 \h 60

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА PAGEREF _Toc435999640 \h 60

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА PAGEREF _Toc435999641 \h 62

11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ ГОРОДА PAGEREF _Toc435999642 \h 62

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ PAGEREF _Toc435999645 \h 63

14. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) PAGEREF _Toc435999646 \h 64

15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ PAGEREF _Toc435999647 \h 64

16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ PAGEREF _Toc435999648 \h 65

Таблица 10. Документы обосновывающих материалов PAGEREF _Toc435999649 \h 65

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

города Назарово на 2016 — 2022 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НАЗАРОВО НА 2016 — 2022 ГОДЫ

Наименование

программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры города Назарово на 2016 — 2022 годы»

(далее также — Программа)

Основание для

разработки

Программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах

регулирования тарифов организаций коммунального

комплекса»;

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные Российской Федерации»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от

02.02.2010 № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 — 2020 годы»,

Постановление администрации города от 11.11.2015 №1964-п «О внесании изменений в постановление администрации города Назарово от 09.10.2013 №1986- п «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города Назарово»,

Постановление администрации города от 10.11.2015 №1950-п «О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 10.10.2013 №1996-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

Заказчик

Программы

Администрация города Назарово

Разработчик

Программы

Отдел градостроительства города Назарово

Цели и задачи

Программы

Основные цели Программы:

— привлечение бюджетных и внебюджетных средств в

обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

— внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Задачи Программы:

— разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

— проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса инвестиционных и производственных программ строительства и модернизации систем коммунального комплекса;

— проведение мониторинга инвестиционных и производственных программ;

— формирование тарифов на коммунальные услуги, утверждение размера надбавки к цене (тарифу) для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса;

— повышение качества и надежности предоставления

коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей;

— сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

— увеличение пропускной способности сетей;

— уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

— замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

— обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

Целевые

показатели

Программы

1. Критерии доступности коммунальных услуг:

1.1. Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи — 12%.

1.2. Доля семей, нуждающихся в субсидиях, — 18,17%.

2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы:

2.1. Объем реализации услуг теплоснабжения – 261,074 тыс. Гкал.

2.2. Водоснабжение:

2.2.1. Объем реализации — 3106 тыс. куб. м.

2.2.2. Индекс нового строительства – 0,07 %.

2.2.3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, — 99,0%.

2.3. Водоотведение:

2.3.1. Объем реализации — 3187 тыс. куб. м.

2.3.2. Индекс нового строительства – 0,04 %.

2.3.3. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, — 81%.

2.4. Объем реализации услуг электроснабжения – 52,398 тыс. кВт.ч.

3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе:

3.1. Подключаемая нагрузка к системе теплоснабжения – 106,80 Гкал/ч.

3.2. Подключаемая нагрузка к системе водоснабжения – 2420,1 куб. м/ч.

3.3. Подключаемая нагрузка к системе водоотведения – 2250,5 куб. м/ч.

3.4. Подключаемая нагрузка к системе электроснабжения – 6938 КВт.

4. Показатели качества поставляемого ресурса:

4.1. Тепловая энергия:

4.1.1. Обеспечение потребителей тепловой энергией в необходимом объеме при температурах, близких к расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления, — 100%.

4.2. Водоснабжение:

4.2.1. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям — 100%.

4.3. Водоотведение:

4.3.1. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям — 100%.

5. Показатели степени охвата потребителей приборами учета:

5.1. Водоснабжение:

5.1.1. Многоквартирные дома — 75%.

5.1.2. Бюджетные учреждения — 100%.

6. Показатели надежности системы ресурсоснабжения:

6.1. Тепловая энергия:

6.1.1. Доля сетей, нуждающихся в замене, — 26,1%.

6.1.2. Индекс замены оборудования — 8,6%.

6.2. Водоснабжение:

6.2.1. Аварийность систем водоснабжения – 0,2 ед./км.

6.2.2. Индекс замены сетей — 0,03%.

6.2.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, — 61,4%.

6.2.4. Коэффициент потерь воды — 10988 куб. м/км.

6.3. Водоотведение:

6.3.1. Аварийность систем водоотведения — 0 д./км.

6.3.2. Индекс замены сетей — до 0,002%.

6.3.3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, — 71,8%.

6.4. Электроснабжение:

6.4.1. Индекс замены кабельных линий электропередач 6 (10) кВ — 8,6%.

6.4.2. Индекс замены воздушных линий электропередач 6 (10) кВ — 11,0%.

6.4.3. Индекс замены кабельных линий электропередач 0,4 кВ — 9,71%.

6.4.4. Индекс замены воздушных линий электропередач 0,4 кВ — 39,94%.

7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов:

7.1. Тепловая энергия:

7.1.1. Удельный расход топлива на производство тепловой энергии — 153,2 кг у.т./Гкал.

7.1.2. Среднегодовые потери тепловой энергии на сетях — 729 Гкал/км.

7.1.3. Трудоемкость производства — 4,3 чел./км.

7.2. Водоснабжение:

7.2.1. Энергоемкость производства – 0,41 кВт.ч/куб. м.

7.3. Водоотведение:

7.3.1. Энергоемкость производства — 0,75 кВт.ч/куб. м.

8. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса:

8.1. Водоснабжение:

8.1.1. Многоквартирные дома – 4,678 куб. м/чел. в месяц.

8.2. Водоотведение:

8.2.1. Многоквартирные дома – 5,25 куб. м/чел. в месяц

9. Показатели воздействия на окружающую среду:

9.1. Тепловая энергия:

9.1.1. Сокращение выбросов загрязняющих веществ в окружающую атмосферу — 104 т.

9.2. Водоснабжение:

9.2.1. Объем сброса неочищенных промывных вод — отсутствует.

9.3. Водоотведение:

9.3.1. Объем сброса неочищенных сточных вод — отсутствует.

9.4. Утилизация (захоронение) ТБО:

9.4.1. Экономия площади складирования ТБО – 4,4 га.

9.4.2. Экономия объема складирования ТБО – 91917,0 куб. м

Срок

реализации

Программы

2016 — 2022 годы

Основные

мероприятия

Программы

Программные мероприятия включают:

— мероприятия комплексного развития системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения;

— качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

— рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение;

— снижение и оптимизацию эксплуатационных затрат, обеспечение надежности и долговечности работы инженерной инфраструктуры объектов города Назарово.

Объем и

источники

финансирования

Программы

Объем финансирования Программы на 2016 — 2022 гг.

составляет 1216531,72 тыс. руб., в том числе (по годам):

2016 г. – 55917,02 тыс. руб., в т.ч.:

краевой бюджет – 9900,00 тыс. руб.,

местный бюджет – 100,00 тыс. руб.,

внебюджетные фонды – 45 917,02 тыс. руб.;

2017 г. – 278145,67 тыс. руб., в т.ч.:

краевой бюджет –134437,55тыс. руб.,

местный бюджет – 1357,95 тыс. руб.,

внебюджетные фонды – 142 350,17 тыс. руб.;

2018 г. – 233383,63 тыс. руб., в т.ч.:

краевой бюджет – 44979,26 тыс. руб.,

местный бюджет – 454,33 тыс. руб.,

внебюджетные фонды – 187 950,04 тыс. руб.;

2019 г. – 231425,59 тыс. руб., в т.ч.:

краевой бюджет – 56579,00 тыс. руб.,

местный бюджет – 571,51 тыс. руб.,

внебюджетные фонды – 174274,18 тыс. руб.

2020 г. – 190861,00 тыс. руб., в т.ч.:

краевой бюджет – 36949,00 тыс. руб.,

местный бюджет – 368,28 тыс. руб.,

внебюджетные фонды – 153542,77 тыс. руб.

2022 г. – 226798,81 тыс. руб., в т.ч.:

краевой бюджет – 22683,05 тыс. руб.,

местный бюджет – 229,12 тыс. руб.,

внебюджетные фонды – 203886,64 тыс. руб.

Краевой и местный бюджеты, внебюджетные средства. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год.

Распорядитель

бюджетных

средств

Администрация города Назарово

Ожидаемые

результаты

реализации

Программы

Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твердых бытовых отходов. Снижение потерь электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения. Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод. Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат. Снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности населения, улучшение экологического состояния окружающей среды. Повышение эффективности, качества коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.

Контроль за

исполнением

Программы

Администрация города Назарово

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2016 — 2022 годы» является Федеральный закон № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса».

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2016 — 2022 годы» предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

III. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

Организация, осуществляющая подачу холодной воды жителям города Назарово, а так же объектам социального назначения и крупным промышленным и пищевым предприятиям, является ООО «Водоканал».

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Первая структура системы водоснабжения города Назарово состоит из следующих основных элементов:

водозаборных сооружений;

водоподъемных сооружений, т.е. насосной станции, подающих воду к очистным сооружениям (насосная станция I подъема) и потребителям (насосные станции II подъема);

блок очистки;

резервуаров чистой воды, накапливающих и регулирующих запасы воды;

водоводы и сети трубопроводов.

Существующая система водоснабжения: централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная. Вода по магистральным водоводам подается потребителям и для противопожарных нужд. Магистральные водоводы прокладываются вдоль дорог на расстоянии не менее чем 2,5 м от проезжей части дорог. Переходы трубопроводов под автодорогами выполняются в футлярах. Сети водопровода проектируются из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001.

На сегодняшний день водопотребление по городу составляет 13,4 тыс.м3/сут., в том числе на хозяйственно-питьевые нужды – 5,0 тыс.м3/сут.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

развития централизованных систем водоснабжения

Развитием централизованных сетей водоснабжения является расширение сети водопровода на ул. Садовая, ул. Болотная, ул. Дмитрова, ул. Профсоюзов, ул. Революционная, ул. Малая, ул. Тупиковая, ул. Ново – Партизанская.

Сокращение количества инцидентов, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь в системе водоснабжения, замена устаревшего и изношенного оборудования, обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых потребителей.

Развитие и расширение систем водоснабжения должно соответствовать федеральному закону РФ № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Нововведения с 01.01.2013 года и Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ.

Выполнениями указанных мероприятий решаются задачи нормального

водопотребления абонентов. Разработка мероприятий по расширению системы водоснабжения и водоотведения должна учитывать соблюдения показателя качества горячей и питьевой воды, должны соответствовать ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», СанПин 2.1.4.2496 – 09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения должна быть выполнена по требованиям МДК 3-02.2001 год «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города Назарово.

В связи с развитием генерального плана города Назарово, перспективное строительство объектов, жилищно – коммунальных, культурно – социальных, предусматривается в границах застройки города. Производственные мощности централизованного водоснабжения позволяют полностью покрыть потребности нормального обеспечения.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

1. Показатели спроса на коммунальные ресурсы -водоснабжение:

объем реализации — 3106 тыс. куб. м.; индекс нового строительства – 0,07 %; доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре — 99,0%.

2. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе: подключаемая нагрузка к системе водоснабжения – 2420,1 куб. м/ч.

3. Показатели качества поставляемого ресурса: Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям — 100%.

4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета: многоквартирные дома — 75%; бюджетные учреждения — 100%.

5. Показатели надежности системы ресурсоснабжения: аварийность систем водоснабжения – 0,2 ед./км; индекс замены сетей — 0,03%; удельный вес сетей, нуждающихся в замене, — 61,4%; коэффициент потерь воды — 10988 куб. м/км.

6.Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: энергоемкость производства – 0,41 кВт.ч/куб. м.

7. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса: многоквартирные дома – 4,678 куб. м/чел. в месяц.

8. Показатели воздействия на окружающую среду: объем сброса неочищенных промывных вод — отсутствует.

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Предполагаются вновь строящиеся объекты системы водоснабжения по улицам ул. Садовая, ул. Болотная, ул. Дмитрова, ул. Профсоюзов, ул. Революционная, ул. Малая, ул. Тупиковая, ул. Ново – Партизанская.

Обеспечение централизованного водоснабжения к перспективному строительству 2016-2022 годы согласно представленным данным от заказчика, в том числе с развитием 5 микрорайона и микрорайона «Западный».

Решение схемы кольцевого водоснабжения для противопожарных нужд в микрорайонах «п. Строитель», «п.Горняк», «п.Южный», «п.Безымянный».

Реконструкция:

1) Планируется прокладка сетей в п. Фабричный с учетом выноса сетей с территории индивидуальной застройки.

2) Перекладка сетей со 100% износом на улице Арбузова.

3) Замена диаметров водоводов обеспечивающих пропуск воды с учетом противопожарного расхода воды в микрорайонах.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы водоснабжения внесены в таблицы 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 и 3.4.4.

Таблица 3.4.1. Перекладка участков водопроводных сетей (за счёт средств консолидируемого бюджета)

№ п/п

Наименование

Длина, м

Существующий объект

Новый объект

Год

Стоимость в тыс.руб.

Ду

Материал

Дн

Материал

1

Водопровод от НСТ до 3-го подъема по ул. 30 лет ВЛКСМ (от ВК-166 до ВК-191)

871,00

300

сталь

250×14,8

п/э

2017

17 784,00

2

Водовод №3 от НФС до Привокзального (от ВК-84-1 до ВК-85)

120,00

400

сталь

400х23,7

п/э

2017

1 885,00

ИТОГО:

991,0

19669,0

3

Водовод №3 (от НФС до ВК-84-1)

1370,00

700

сталь

450х26,7

п/э

2018

10 887,00

4

Водовод №1 (от НФС до ВК-81)

2770,00

800

сталь

500х 29,7

п/э

2019

25 473,00

5

Водопроводные сети по Заводской до Чехова (от ВК106 до ВК-111)

210,00

400

сталь

400х23,7

п/э

2020

3 299,00

6

Водопроводные сети по Арбузова до Чехова (от ВК 88 до ВК 91)

270,00

400

сталь

400х23,7

п/э

2020

4 241,00

ИТОГО 2020:

5 611,00

63 569,00

7

Водовод №1 от НФС до хлебозавода (от ВК-28 до ВК-32б)

460,00

500

сталь

450х26,7

п/э

2021

3 656,0

8

Водопроводные сети по Арбузова до Чехова (от ВК 91 до ВК 95)

302,00

400

сталь

400х23,7

п/э

2022

4 750,00

ВСЕГО:

6373,00

71 975,00

Таблица 3.4.2. Строительство новых участков водопроводных сетей для подключения перспективной нагрузки

п/п

Наименование

Длина,

м

Дн

Материал

Год

Стоимость,

тыс. руб.

Год подготовки

Правоустанавливаюших документов на земельный участок

Проектной документации

Заключения экспертизы

1

От ВК-59 к ВК_13426 мкрн. Западный

1120,00

200х18,2

п/э

2017

6026,00

2016

2016

2016

ИТОГО:

1120,00

6026,00

2

От ВК-28-8-1 к мкр. 8 (1 очередь, 60 квартир) 140-квартирный жилой дом

54,00

63х5,8

п/э

2019

152,00

2016

2017

2018

3

От ВК 6. ПГ-6 к мкр. Южный 50 индивидуальных жилых домов

89,00

63х5,8

п/э

2019

250,00

2016

2017

2018

4

От ВК-5 к мкр. Южный 50 индивидуальных жилых домов

67,00

63х5,8

п/э

2019

188,00

2016

2017

2018

5

От ВК-13456 к ВК_13457

575,00

140х12,7

п/э

2019

280,00

2016

2017

2018

6

От ВК_13457 к Завод горячего цинкования

257,00

140х12,7

п/э

2019

1250,00

2016

2017

2018

7

От ВК_3062 к мкр. Заречный (24) 29-квартирный жилой дом

46,00

63х5,8

п/э

2019

129,00

2016

2017

2018

8

От ВК-28-8-1 к мкр. 8 (2 очередь, 80 квартир) 140-квартирный жилой дом

74,00

90х8,2

п/э

2019

297,00

2016

2017

2018

9

От ВК-28-10 ПГ-124 к мкр. 8 ФОК

52,00

63х5,8

п/э

2019

146,00

2016

2017

2018

10

От ВК_13457 к Блок вспомогательных цехов металлургического производства

42,00

63х5,8

п/э

2019

118,00

2016

2017

2018

ИТОГО:

1527,00

3717,00

11

От ВК-178-2 к ул. Труда 45-квартирный жилой дом

46,00

63х5,8

п/э

2020

129,00

2017

2018

2019

12

От ВК-3104 к мкр. 15 Крытая хоккейная коробка

57,00

63х5,8

п/э

2020

160,00

2017

2018

2019

13

От ВК-3104 к мкр. 15 ФОК

137,00

75х6,8

п/э

2020

458,00

2017

2018

2019

14

От ВК -3426 к мкр. Западный 70 индивидуальных жилых домов

100,00

75х6,8

п/э

2020

334,00

2017

2018

2019

15

От ВК-774 к мкр. 8 73-квартирный жилой дом

78,00

63х5,8

п/э

2020

219,00

2017

2018

2019

ИТОГО:

1736,00

1961,00

16

От ВК-13430 к мкр. Западный Школа на 360 учащихся

105,00

75х6,8

п/э

2021

350,00

2018

2019

2020

17

ВК-133-15-37 мкр. Привокзальный (16) 80-квартирный жилой дом

244,00

90х8,2

п/э

2021

978,00

2018

2019

2020

18

От ВК-178-5(ПГ) к ул. Труда, 7 16-квартирный жилой дом

45,00

63х5,8

п/э

2021

126,00

2018

2019

2020

19

От ВК-1592 к ул. 30 лет ВЛКСМ, 54 36-квартирный жилой дом

97,00

75х6,8

п/э

2021

324,00

2018

2019

2020

20

От ВК-13428 к мкр. Западный 50 индивидуальных жилых домов

59,00

63х5,8

п/э

2021

165,00

2018

2019

2020

21

От ВК-13428 к ВК-13430

356,00

160х14,6

п/э

2021

1730,00

2018

2019

2020

22

От ВК-13426 к ВК-13428

247,00

180х16,4

п/э

2021

1329,00

2018

2019

2020

23

От ВК к п. Горняк 36 индивидуальных жилых домов

126,00

75х6,8

п/э

2021

421,00

2018

2019

2020

24

От ВК_3407 к п. Горняк 36 индивидуальных жилых домов

199,00

75х6,8

п/э

2021

665,00

2018

2019

2020

ИТОГО:

1478,00

6088,00

25

От ВК-23-7 к мкр. 8 Школа на 600 уч.

130,00

75х6,8

п/э

2022

432,00

2019

2020

2021

26

От ВК-13432 к мкр. Западный Детский сад-ясли на 140 мест

61,00

63х5,8

п/э

2022

171,00

2019

2020

2021

27

От ВК-377 к п. Строитель, ул. Клубная, 15 8-квартирный жилой дом

231,00

63х5,8

п/э

2022

87,00

2019

2020

2021

28

От ВК-363 к п. Строитель, ул. Клубная 16-квартирный жилой дом

30,00

63х5,8

п/э

2022

84,00

2019

2020

2021

29

От ВК-13430 к ВК-13432

173,00

160х14,6

п/э

2022

841,00

2019

2020

2021

30

От ВК-13428 к мкр. Западный Детский сад-ясли на 140 мест

82,00

63х5,8

п/э

2022

230,00

2019

2020

2021

31

От ВК-361 к п. Строитель, ул. Клубная 16-квартирный жилой дом

39,00

63х5,8 п

п/э

2022

109,00

2019

2020

2021

32

От ВК-13426 к мкр. Западный 50 индивидуальных жилых домов

487,00

90х8,2

п/э

2022

953,00

2019

2020

2021

33

От ВК-3781 к п. Строитель, ул. Озерная 16-квартирный жилой дом

25,00

63х5,8

п/э

2022

67,00

2019

2020

2021

ИТОГО:

1374,00

3361,00

ВСЕГО:

6115,00

21153,00

Таблица 3.4.2. в том числе строительство новых участков водопроводных сетей для подключения перспективной нагрузки за счёт средств консолидируемого бюджета (тыс. руб.)

п/п

Наименование

Длина,

м

Дн

Материал

Год

Стоимость,

тыс. руб.

Год подготовки

Правоустанавливаюших документов на земельный участок

Проектной документации

Заключения экспертизы

1

От ВК-59 к ВК_13426 мкрн. Западный

1120,00

200х18,2

п/э

2017

6026,00

2016

2016

2016

ИТОГО:

1120,00

6026,00

2

От ВК-13456 к ВК_13457

575,00

140х12,7

п/э

2019

280,00

2016

2017

2018

ИТОГО:

527,00

280,00

3

От ВК-13428 к ВК-13430

356,00

160х14,6

п/э

2021

1730,00

2018

2019

2020

4

От ВК-13426 к ВК-13428

247,00

180х16,4

п/э

2021

1329,00

2018

2019

2020

ИТОГО:

603,00

3059,0

5

От ВК-13430 к ВК-13432

173,00

160х14,6

п/э

2022

841,00

2019

2020

2021

ИТОГО:

173,00

841,0

ВСЕГО:

2423,00

10206,00

Таблица 3.4.3. Расчетная итоговая стоимость реализации водоснабжения (в тыс. руб.)

Показатели

Этапы реализации водоснабжения

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

Длина трасс, м

0,00

2111,00

1370,00

4297,00

2216,00

1938,00

1676,00

Перекладка участков водопроводных сетей

0,00

19669,00

10887,00

25473,00

7540,00

3656,00

4750,00

Строительство новых участков водопроводных сетей для подключения перспективной нагрузки

0,00

6026,00

0,00

3717,00

1961,00

6088,00

3361,00

ВСЕГО:

0,00

25695,00

10887,00

29190,00

9501,00

9744,00

8111,00

Таблица 3.4.4. Расчетная итоговая стоимость реализации водоснабжения с учётом консолидируемого бюджета и внебюджетных источников (в тыс. руб.)

Показатели

Этапы реализации водоснабжения

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2022

Местный бюджет

0,00

256,95

108,87

257,53

75,40

123,06

Краевой бюджет

0,00

25438,05

10778,13

25495,47

7464,60

12182,94

Внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

3437,00

1961,00

5549,00

ВСЕГО:

0,00

25695,00

10887,00

29190,00

9501,00

17855,00

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций,

осуществляющих водоснабжение.

Сведения о системе диспетчеризации и телемеханизации заказчиком не предоставлены, что дает основание судить, о их отсутствии на НФС. На период предусмотренный проектом необходимо выполнить диспетчеризацию по работе насосных агрегатов 1-го и 2-го уровня подъема (передача давления до и после насосов) и передачу данных от приборов учета в специально отведенное помещение.

Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Системы энергоучёта позволяют производить учёт потребления электроэнергии и тепла на объектах водоснабжения и водоотведения. Системы могут учитывать потребление энергоресурсов на уровне дома, районов, города, населенного пункта с единым диспетчерским и финансовым центрами.

Функции системы:

автоматический сбор данных коммерческого учёта потребления (отпуска) электроэнергии по каждой точке (группе) учёта на заданных коммерческих интервалах (согласно ОАО АТС — 30 мин.).

хранение параметров учёта в базе данных.

обеспечение многотарифного учёта потребления (отпуска) электроэнергии.

обеспечение контроля за соблюдением лимитов энергопотребления.

вывод расчетных параметров на терминал и/или на устройство печати по требованию оператора.

ведение единого системного времени с возможностью его корректировки.

Внедрение системы с 2016 года.

Внедрение шкафов управления ControlDC и ControlMP204-S. Система Dedicated CoNtrols предназначена для управления группой насосов в установках отведения сточных вод. Эта система автоматического управления идеально подходит для магистральных сетей, коммерческих зданий и аналогичных приме- нений. Благодаря широким возможностям управления и передачи данных, система Dedicated CoNtrols является самым современным решением среди всех продуктов GruNdfos для управления насосами.

Основные характеристики системы:

автоматическая оптимизация энергопотребления с подстройкой под текущий режим работы;

управление 1-6 насосами в одной или двух группах;

различные уровни пуска

быстрый впуск в эксплуатацию благодаря встроенному помощнику первого пуска;

удобный в использовании цветной дисплей с рускоязычным интерфейсом;

расчет расхода без использования расходомера;

защита от засорения и заиливания;

аналоговые входы 4-20 мА для подключения датчиков уровня, цифровые

входы для подключения до 5 поплавковых выключателей;

подключение к системам SCADA и BMS по проводным или беспроводным каналам передачи данных;

регистрация всех данных по работе станции;

отправка текстовых сообщений для управления насосами и получение

информации о состоянии станции через sms-сообщение;

обнаружение и расчет объема перелива станции; эффективные и надежные алгоритмы управления;

усовершенствованный журнал аварийных сообщений;

поставляется в виде готового шкафа управления;

совместимость с системой дистанционного управления Grundfos Remote

Management (GRM);

в комплекте идет программное обеспечение для более глубокой настройки и проведения сервисного обслуживания;

USB-порт, для подключения к ПК.

Для считывания данных системой на насосные агрегаты устанавливаются частотные преобразователи, и датчик давления на напорном трубопроводе.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Назарово.

Прохождение трубопроводов по территории города Назарово предлагается оставить без изменения, так как трубопроводы проложены по кратчайшим путям, изменение трассировки повлечет крупные первоначальные вложения средств.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

В настоящее время в городе имеется централизованная система канализации. Построены городские и внегородские головные коллекторы с насосными станциями от города до очистных сооружений.

ООО «Водоканал» — организация осуществляющая водоотведение жителям города Назарово, в том числе: микрорайонов «п. Горняк», «п. Южный», «п. Строителей», «п. Бор» и основного массива застройки, который состоит из 10 жилых образований:

1) р-н «Центральный»

6) р-н «Заречный»

2) р-н «Резервный»

7) р-н «Привокзальный»

3) р-н «Восточный»

8) р-н «Нефтебаза»

4) р-н «Остров»

9) р-н «Западный»

5) р-н «Приречный»

10) р-н «Каменный карьер»,

а также в полном объеме объектам социального назначения и крупным промышленным и пищевым предприятиям. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в Назарово включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплексом очистных сооружений канализации.

Городские очистные сооружения расположены северо-западнее с. Дорохово и предназначены для приема стоков от населения и промышленных предприятий города. Канализационные очистные сооружения ввели в эксплуатацию в 1978 года.

В состав городских очистных сооружений входят:

— здание административно-бытовых и лабораторных помещений;

— здание решеток;

— песколовки;

— здание песковых бункеров;

-сооружения блок емкостей;

— здание блока воздуходувок, мастерской и иловой насосной станции;

— резервуар сырого осадка;

— резервуар избыточного ила;

— резервуар хоз-фекальных стоков;

— здание хлораторной и склада хлора;

— здание котельной;

— иловые карты;

-водозабор (скважина);

— здание проходной.

Очистка сточных вод включает в себя механическую, биологическую очистку, обработку образующегося осадка и его утилизацию.

Сточные воды от населения, предприятий и организаций города по 2 коллекторам диаметром 600-700 мм от канализационной насосной станции №7 поступают на городские очистные сооружения. Количество канализационных насосных станций 15 штук (включая КНС №7 – головная канализационная станции.)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

Требуемая мощность очистных сооружений определяется исходя из данных водоотведения в городе Назарово. Водоотведение в городе Назарово условно принимается равным:

— существующему водопотреблению;

— поступление сточных вод системы централизованной канализации от перспективного строительства;

— части стоков ливневой канализации, дренажных и грунтовых вод, так как

ливневая канализация практически отсутствует и город стоит на болоте.

С учетом прогнозируемого уменьшения несанкционированных поступлений за счет ливневых, дренажных, грунтовых и от таяния снега вод, резерв очистных сооружений на перспективные рассматриваемые сроки увеличивается. Расширение очистных сооружений не требуется. Основными направлениями развития централизованной системы водоотведения следует рассматривать:

– замену стальных трубопроводов, исчерпавших срок службы, на современные трубопроводы из полиэтилена и ВЧШГ;

– снижение энергозатрат на транспортировку отходов путем оснащения

канализационных насосных станций приборами автоматизации, а также оптимизацией потоко — распределения строительством напорного коллектора от КНС №5 до ГОС.

Развитие системы водоотведения г. Назарово сопряжено с реализацией

следующих мероприятий:

— прокладка новых участков сети канализации для подключения перспективной нагрузки (см. табл. 4.1.1);

— установка и замена оборудования КНС и ГОС (см. табл. 4.1.2).

Затраты на реализацию предложенных мероприятий сведены в таблицу 4.1.3.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Показатели спроса на коммунальные ресурсы — водоотведение: объем реализации — 3187 тыс. куб. м., индекс нового строительства – 0,04 %, доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, — 81%.

2. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе: подключаемая нагрузка к системе водоотведения – 2250,5 куб. м/ч.

3. Показатели качества поставляемого ресурса: соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям — 100%.

4. Показатели надежности системы ресурсоснабжения: аварийность систем водоотведения — 0 д./км., индекс замены сетей — до 0,002%, удельный вес сетей, нуждающихся в замене, — 71,8%.

5. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: энергоемкость производства — 0,75 кВт.ч/куб. м.

6. Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса: многоквартирные дома – 5,25 куб. м/чел. в месяц.

7. Показатели воздействия на окружающую среду: Объем сброса неочищенных сточных вод — отсутствует.

4.4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основными направлениями развития централизованной системы водоотведения следует рассматривать:

– замену стальных трубопроводов, исчерпавших срок службы, на современные трубопроводы из полиэтилена и ВЧШГ;

– снижение энергозатрат на транспортировку отходов путем оснащения канализационных насосных станций приборами автоматизации, а также оптимизацией потокораспределения строительством напорного коллектора от КНС №5 до ГОС.

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основными направлениями развития централизованной системы водоотведения следует рассматривать:

– замену стальных трубопроводов, исчерпавших срок службы, на современные трубопроводы из полиэтилена и ВЧШГ;

– снижение энергозатрат на транспортировку отходов путем оснащения канализационных насосных станций приборами автоматизации, а также оптимизацией потокораспределения строительством напорного коллектора от КНС №5 до ГОС. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Определение трассировки новой прокладки напорного канализационного коллектора от КНС №5 до КНС №7 с перспективной заменой канализационных коллекторов от КНС №7 до ГОС после 2030 года.

1) Реконструкция самотечной канализации по ул. 30 лет ВЛКСМ, где износ подходит к 100% и меленькая пропускная способность.

2) Вынос канализационных сетей с участков индивидуальной застройки по ул. Школьная.

3) Необходимо провести модернизацию ГОС для улучшения качества сбрасываемых вод, а в частности:

— внедрить технологию нитри-денитрификации. Это позволит повысит эффект удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, жиров, нефтепродуктов.

— внедрение шнекового пресса, это позволит сократить объем обезвоживания отбросов в 5-10 раз, что приводит к уменьшению объема грубых примесей и обезвоженного осадка.

4) Предусмотреть водоотведение от индивидуальных жилых домов с централизованной системой водотеплоснабжения в микрорайоне «п. Строитель».

5) Предусмотреть выноску водопроводных сетей общего пользования с участков индивидуальной застройки в п. Фабричный. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Вынос канализационных маршрутов сетей с участков индивидуальной застройки из за технической сложности эксплуатации.

Для повышения уровня качества проживания в индивидуальной застройке микрорайона «п. Строитель» и в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01.89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 42.13330.2011, наличие централизованного водоснабжения предусматривается выноска канализационных сетей с участков индивидуальной застройки. Существующее положение по прокладке канализационных сетей под зданиями, требует вынос инженерных сетей на территорию общего пользования, в соответствии с требования СП 32.13330.2012 актуализированная редакция СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Таблица 4.4.1. Строительство трубопроводов для подключения перспективной нагрузки

№ п/п

Наименование

Длина

Новый объект

Год

Стоимость, тыс. руб.

Дн

Материал

1

От мкр. Заречный (24) 29-квартирный жилой дом до СК-1-3-5-15

41,82

160х10,5

п/э

2016

154,00

2

От мкр.8 (1 очередь, 60 кв.) 140-квартирный жилой дом до СК-3-43-1

63,56

160х10,5

п/э

2016

235,00

3

От мкр.8 (2 очередь, 80 кв.) 140-квартирный жилой дом до СК-3-43-4

64,55

160х10,5

п/э

2016

239,00

4

От мкр.8 ФОК до СК-3-45

45,55

160х10,5

п/э

2016

168,00

5

От мкр.10 72-квартирный жилой дом до СК-8-5-4-25

32,57

160х10,5

п/э

2016

996,00

6

От мкр. Южный 50 индивидуальных жилых домов до СК-12-9

52,47

160х10,5

п/э

2016

195,00

ИТОГО:

300,52

1987,00

7

От ул. Труда 45-квартирный жилой дом до СК-1-39-7

38,87

160х10,5

п/э

2017

144,00

8

От Блок вспомогательных цехов металлургического производства до СК-11966

49,55

160х10,5

п/э

2017

183,00

9

От Завода горячего цинкования до СК-11966

260,69

160х10,5

п/э

2017

996,00

10

От СК-11966 до СК-11713

529,4

160х10,5

п/э

2017

183,00

11

От мкр.8 73-квартирный жилой дом до СК-8-2-15-3

69,38

160х10,5

п/э

2017

1961,00

12

От мкр. Южный 50 индивидуальных жилых домов до СК-12-11

56,89

160х10,5

п/э

2017

211,00

13

От мкр. Западный 70 индивидуальных жилых домов до СК-11934

101,74

160х10,5

п/э

2017

378,00

14

Строительство напорного коллектора от КНС№5 до ГОС

8655

630

п/э

2017

68406,00

ИТОГО:

9761,52

72462,00

15

От СК-1-2-20-9 до СК-1-2-20-8

33,86

160х10,5

п/э

2018

125,00

16

От п. Горняк 36 индивидуальных жилых домов до СК-1-2-20-9

83,33

160х10,5

п/э

2018

308,00

17

От ул. 30 лет ВЛКСМ, 54, 36-квартирный жилой дом до СК-1-42

18,67

160х10,5

п/э

2018

69,00

18

От ул. 30 лет ВЛКСМ, 54, 36-квартирный жилой дом до СК-1-42

26,61

160х10,5

п/э

2018

98,00

19

От мкр.8 Школа на 600 уч. до СК-8-5

38,59

160х10,5

п/э

2018

120,00

20

От мкр. Привокзальный (16) 80-квартирный жилой дом до СК-11-2-50

55,04

160х10,5

п/э

2018

204,00

21

От мкр. Западный 50 индивидуальных жилых домов до СК-11928

57,28

160х10,5

п/э

2018

213,00

22

От мкр. Западный Школа на 360 учащихся до СК-11922

102,3

160х10,5

п/э

2018

379,00

ИТОГО:

415,68

1516,00

24

От п. Горняк 36 индивидуальных жилых домов до СК-1-2-20-3

25,28

160х10,5

п/э

2019

93,00

25

От мкр.8 Детский сад на 140 мест до СК-3-37-10

75,79

160х10,5

п/э

2019

280,00

26

От СК-11840 до СК-11843

139,51

160х10,5

п/э

2019

516,00

27

От СК-11843 до СК-11847

117,94

160х10,5

п/э

2019

437,00

28

От СК-11847 до СК-11851

136,53

160х10,5

п/э

2019

505,00

29

От СК-11851 до СК-11855

86,99

160х10,5

п/э

2019

322,00

30

От СК-11855 до СК-11857

216,96

160х10,5

п/э

2019

803,00

ИТОГО:

798,94

2956,00

31

От СК-11857 до СК-3-1

12,67

160х10,5

п/э

2020

46,00

32

От мкр. Западный 50 индивидуальных жилых домов до СК-11934

487,01

160х10,5

п/э

2020

1805,00

33

От мкр. Западный Детский сад-ясли на 140 мест до СК-11928

72,82

160х10,5

п/э

2020

270,00

34

От мкр. Западный Детский сад-ясли на 140 мест до СК-11916

67,92

160х10,5

п/э

2020

251,00

ИТОГО:

640,42

2372,00

35

От п. Строитель, ул. Клубная, 15, 8-квартирный жилой дом до СК-4-46-2-1

14,45

160х10,5

п/э

2021

53,00

36

От п. Строитель, ул. Клубная, 16-квартирный жилой дом до СК-4-40

32,21

160х10,5

п/э

2021

115,00

37

От п. Строитель, ул. Клубная, 16-квартирный жилой дом до СК-9958

25,91

160х10,5

п/э

2021

96,00

38

От п. Строитель, ул. Озерная, 16-квартирный жилой дом до СК-9958

29,53

160х10,5

п/э

2021

109,00

ИТОГО:

102,1

373,00

39

От мкр.5 6 жилых домов до СК_11851

92,71

160х10,5

п/э

2022

343,00

40

От мкр.5 Детский сад на 110 мест до СК_11847

92,09

160х10,5

п/э

2022

341,00

41

От мкр.5 Детский сад на 115 мест до СК-11840

52,62

160х10,5

п/э

2022

194,00

42

От мкр. Западный Поликлиника с аптекой до СК-11609

81,14

160х10,5

п/э

2022

300,00

ИТОГО:

318,56

1178,00

ВСЕГО:

12337,74

82844,00

Таблица 4.4.1. в том числе строительство трубопроводов для подключения перспективной нагрузки за счёт средств консолидируемого бюджета (тыс. руб.)

№ п/п

Наименование

Длина

Новый объект

Год

Стоимость, тыс. руб.

Дн

Материал

1

От СК-11966 до СК-11713

529,4

160х10,5

п/э

2017

183,00

2

Строительство напорного коллектора от КНС№5 до ГОС

8655,00

630

п/э

2017

68406,00

ИТОГО:

9184,40

68589,00

3

От СК-1-2-20-9 до СК-1-2-20-8

33,86

160х10,5

п/э

2018

125,00

ИТОГО:

33,86

125,00

4

От СК-11840 до СК-11843

139,51

160х10,5

п/э

2019

516,00

5

От СК-11843 до СК-11847

117,94

160х10,5

п/э

2019

437,00

6

От СК-11847 до СК-11851

136,53

160х10,5

п/э

2019

505,00

7

От СК-11851 до СК-11855

86,99

160х10,5

п/э

2019

322,00

8

От СК-11855 до СК-11857

216,96

160х10,5

п/э

2019

803,00

ИТОГО:

697,93

2583,00

9

От СК-11857 до СК-3-1

12,67

160х10,5

п/э

2020

46,00

ИТОГО:

12,67

46,00

ВСЕГО:

9898,86

71343,00

Таблица 4.4.2. Внедрение нового оборудования КНС и ГОС (внебюджетные средства)

№ п/п

Наименование

Год

Стоимость, тыс. руб.

Внедрение нового оборудования

1

Насосное оборудование на КНС №4: GruNdfos S1.80.100.100.4.50H.H.260.G.№.D. (2 шт.)

2016

592,00

ИТОГО:

592,00

2

Насосное оборудование на КНС №3: GruNdfos S1.80.100.55.4.50H.H.212.G.№.D. (5шт.)

2017

2374,00

ИТОГО:

2374,00

3

Насосное оборудование на КНС №1: GruNdfos S1.100.125.220.4.58H.H.297.G.№.D.(3 шт.)

2018

1606,00

4

Система АСКУЭ на КНС №1

2018

201,00

5

Шкаф управления GruNdfos ControlDC на КНС №1

2018

1600,00

6

Датчик давления GruNdfos MBS 3000 на КНС №1

2018

8,00

7

Частотный преобразователь CUE на КНС №1 (3 шт.), Р2=22 кВт

2018

699,00

ИТОГО:

4114,00

8

Насосное оборудование на КНС №2: GruNdfos S1.80.100.55.4.50H.H.212.G.№.D. (2 шт.)

2019

339,00

9

Система АСКУЭ на КНС №2

2019

201,00

10

Шкаф управления Gru№dfos ControlDC на КНС №2

2019

796,00

11

Датчик давления Gru№dfos MBS 3000 на КНС №2

2019

8,00

12

Частотный преобразователь Gru№dfos CUE на КНС №2 (2 шт.), Р2=5,5 кВт

2019

208,00

ИТОГО:

1552,00

13

Насосное оборудование на КНС №3: Gru№dfos S1.80.100.55.4.50H.H.212.G.№.D. (5шт.)

2020

201,00

14

Шкаф управления Gru№dfos ControlDC на КНС №3

2020

796,00

15

Датчик давления Gru№dfos MBS 3000 на КНС №3

2020

8,00

ИТОГО:

1005,00

16

Частотный преобразователь Gru№dfos CUE на КНС №3 (5 шт.), Р2= 5,5 кВт

2021

520,00

17

Система АСКУЭ на КНС №4

2021

201,00

18

Шкаф управления Gru№dfos ControlDC на КНС №4

2021

996,00

ИТОГО:

1717,00

19

Датчик давления Gru№dfos MBS 3000 на КНС №4

2022

8,00

20

Частотный преобразователь Gru№dfos CUE на КНС №4 (2 шт.), Р2= 11 кВт

2022

272,00

21

Насосное оборудование на КНС №5: Gru№dfos S1.80.125.400.4.62H.H.374.G.№.D. (5 шт)

2022

2069,00

ИТОГО:

2349,00

ВСЕГО:

13703,00

Таблица 4.4.3 Расчетная итоговая стоимость реализации водоотведения (в тыс. руб.)

Показатели

Этапы реализации водоотведения

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

Строительство, реконструкция трубопроводов

1987,00

72462,0

1516,00

2956,00

2372,00

373,00

1178,00

Внедрение нового оборудования КНС и ГОС

592,00

2374,00

4114,00

1552,00

1005,00

1717,00

2349,00

ВСЕГО:

2579,00

74836,00

5630,00

4508,00

3377,00

2090,00

3527,00

Таблица 4.4.4. Расчетная итоговая стоимость реализации водоотведения учётом консолидируемого бюджета и внебюджетных источников (в тыс. руб.)

Показатели

Этапы реализации водоотведения

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2022

Местный бюджет

0,00

685,89

1,25

25,83

0,46

0,00

Краевой бюджет

0,00

67903,11

123,75

2557,17

45,54

0,00

Внебюджетные средства

3171,00

6247,00

5505,00

1925,00

3331,00

5617,00

ВСЕГО:

3171,00

74836,00

5630,00

4508,00

3377,00

5617,00

Канализование вновь строящего 5 микрорайона и объектов перспективного строительства, представленные заказчиком.

Предусматривается вынос канализационных сетей с территории индивидуальной застройки по ул. Фабричная.

Отведение городских хоз.фекальных вод с КНС №5 на ГОС, минуя КНС №6 и КНС №7.

На период с 2016 до 2030 года реконструировать следующие канализационные насосные станции:

1. КНС №1:

— замена насосного оборудования СД 800/32 на GruNdfos S1.100.100.55.4.50M.С.205.G.№.D. 22 кВт х 1458 об/мин;

2. КНС №2:

— замена насосного оборудования ФГ 216/24 на GruNdfos S1.80.100.55.4.50H.H.212.G.№.D. 5,5 кВт х 1463 об/мин;

3. КНС №3:

— замена насосного оборудования СД 450/22,5; GruNdfos SE1.100.160.75.4.51D на GruNdfos S1.80.100.55.4.50H.H.212.G.№.D. 5,5 кВт х

1463 об/мин;

4. КНС №4:

— замена насосного оборудования GruNdfos SEV65.65.15.2.50B на GruNdfos S1.80.100.100.4.50H.H.260.G.№.D. 10,5 кВт х 1459 об/мин;

5. КНС №5:

— замена насосного оборудования СД 800/32, Sewatec K 250-400 GE№ на GruNdfos S1.80.125.400.4.62H.H.374.G.№.D. 43кВт х 1464 об/мин;

6. КНС №6:

— замена насосного оборудования СД 800/32 на GruNdfos S1.80.100.75.4.50H.H.239.G.№.D. 7,5 кВт х 1444 об/мин;

7. КНС №7:

— замена насосного оборудования СД 800/32 на GruNdfos S1.80.100.100.4.50H.C.260.G.№.D. 10,5 кВт х 1459 об/мин;

8. КНС №8:

— замена насосного оборудования СД 50/56, Krte100-250/54ukg-h на GruNdfos S1.80.100.55.4.50H.H.212.G.№.D. 5,5 кВт х 1463 об/мин;

9. КНС №9:

— замена насосного оборудования СД 50/56, GruNdfos СV024B60501P на GruNdfos S1.100.100.55.4.50M.H.205.G.№.D. 5,5 кВт х 1463 об/мин;

10. КНС №10:

— замена насосного оборудования СД 50/56 на GruNdofs S1.100.125.75.4.50L.C.226.G.№.D. 7,5 кВт х 1444 об/мин;

11. КНС №11:

— замена насосного оборудования ФГ 144/46 на GruNdfos S1.80.100.75.4.50H.H.239.G.№.D. 7,5 кВт х 1444 об/мин;

12. КНС №12: — замена насосного оборудования 6Ш8-2, GruNdfos SEV65.65.30.2.50D на GruNdfos S1.100.100.55.4.50M.C.205.G.№.D. 5,5 кВт х 1463 об/мин;

13. КНС №14:

— замена насосного оборудования ФГ 144/10,5; 6Ш8-2-150/30 на GruNdfos S1.80.125.220.4.58H.H.326.G.EX.D. 22 кВт х 1458 об/мин.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Регулировка работы насосов на КНС №5 и КНС №6 производится по уровню в грабельном отделении. Автоматизация технологических процессов на ГОС по данным ООО «Водоканал» не предусмотрено. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Назарово, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Правилами землепользования и застройки города Назарово не определены границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Устанавливаются следующие санитарно-защитные зоны (СЗЗ) при производительности 30 т. м3/сут, от насосной канализационной станции и канализационных коллекторов – 20 м, от сооружений механической и биологической очистке – 400м. Границы планируемых зон размещения, объектов централизованной системы водоотведения.

V. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

В границах города Назарово расположено три изолированных друг от друга системы теплоснабжения. На территории города свою деятельность осуществляют три теплоснабжающие организации: ОАО»Назаровская ГРЭС», ООО «Тепло», филиал «Разрез Назаровский ОАО «СУЭК Красноярск».

ОАО «Назаровская ГРЭС»

Крупнейшим поставщиком тепловой энергии в городе является ОАО «Назаровская ГРЭС», принадлежащая группе «Сибирская генерирующая компания». Назаровская ГРЭС является одним из крупнейших поставщиков электрической энергии на рынок. Назаровская ГРЭС находится на пересечении магистральных электрических сетей. Через территорию станции проходит ЛЭП 500 кВ, передающая электроэнергию в Красноярск и города края — Ачинск, Ужур, Лесосибирск, а также в соседние регионы — Кузбасс, Республику Хакасию и Республику Тыву. Назаровская ГРЭС является одним из крупнейших поставщиков электрической энергии на рынок. Кроме того, станция обеспечивает теплом промышленные и сельскохозяйственные предприятия, предприятия социальной сферы и жилые дома города Назарово. НГРЭС осуществляет как выработку, так транспорт и реализацию тепловой энергии. Для ряда промышленных, а так же коммунальных потребителей НГРЭС является теплоснабжающей организацией.

От Назаровской ГРЭС тепловую энергию передают три тепловых вывода, учет отпущенного тепла ведется на узлах учета тепловой энергии, установленных на каждом тепловыводе.

Тепловой вывод №1 (ТВ1) представляет собой надземную двухтрубную тепловую сеть условным диаметром 300 мм. Тепловой вывод снабжает тепловой энергией микрорайон «п. Строителей». Длина магистрального участка составляет 1420 м. Схема теплоснабжения тупиковая.

Тепловой вывод №2 (ТВ2) представляет собой надземную двухтрубную тепловую сеть условным диаметром 300 мм. Тепловой вывод снабжает тепловой энергией микрорайон «п. Бор». Длина магистрального участка составляет 1150 м. Схема теплоснабжения тупиковая.

Тепловой вывод №4 (ТВ4) представляет собой надземную двухтрубную тепловую сеть условным диаметром 1000 мм. Тепловой вывод снабжает тепловой энергией центральную часть города. Длина магистрального участка составляет 1760 м. Схема теплоснабжения кольцевая.

На балансе НГРЭС находятся магистральные теплосети, передающие тепловую энергию от Назаровской ГРЭС, а так же подавляющее большинство распределительных тепловых сетей города. Общая протяженность тепловых сетей НГРЭС составляет 58610 м. Передача тепла осуществляется в виде горячей воды и пара. На территории города Назарово к сетям НГРЭС подключен 1591 абонент. Реализацию тепловой энергии осуществляет ОАО «Красноярская теплотранспортная компания» (отдел реализации тепловой энергии в г. Назарово). В границах системы теплоснабжения ОАО «Назаровская ГРЭС» к ряду тепловых сетей ОАО «Назаровская ГРЭС примыкают тепловые сети, находящиеся в муниципальной собственности и эксплуатируемые ООО «Тепло» в рамках концессионного соглашения между Администрацией города Назарово и ООО «Тепло». Таким образом, в границах системы теплоснабжения ОАО «Назаровская ГРЭС» ООО «Тепло» является теплосетевой организацией.

ООО «Тепло»

В ведомстве ООО «Тепло» находится ЦТП (пос. Горняк) и ряд тепловых сетей (общая протяженность 31885м в двухтрубном исчислении). Непосредственно тепловые сети находятся в муниципальной собственности города Назарово и, согласно Концессионному соглашению между администрацией города Назарово и ООО «Тепло» от 20.02.2012, переданы в безвозмездное пользование ООО «Тепло» сроком на 12 лет. Таким образом, ООО «Тепло» осуществляет эксплуатацию и ремонт данных тепловых сетей и взимает плату за транспорт тепловой энергии по ним.

В центральной части города в эксплуатации ООО «Тепло» находится часть распределительных внутриквартальных тепловых сетей.

ООО «Тепло» является единственной теплоснабжающей организацией в микрорайоне «п. Горняк» и микрорайоне 23 (п. «Механизации» и п «Южный»). На балансе организации находится 9578 м тепловых сетей в двухтрубном исчислении, а так же ЦТП в микрорайоне «п. Горняк». На территории этих микрорайонов ООО «Тепло» следит за техническим состоянием теплосетей, в период с 2007 по 2012 гг. переложены все подведомственные организации тепловые сети. Схема теплоснабжения поселков тупиковая.

Филиал «Разрез Назаровский» ОАО «СУЭК Красноярск»

На территории Разреза Назаровский расположена котельная установленной мощностью 27,5 Гкал/час. Внутриплощадочные сети котельной принадлежат Разрезу Назаровский.

Котельная вырабатывает тепловую энергию на собственные нужды Разреза, а так же для теплоснабжения и ГВС микрорайона «п. Горняк» и микрорайона 23. Схема теплоснабжения тупиковая.

Точками раздела границ ведомственной принадлежности тепловых сетей ООО «Тепло» и Разреза Назаровский является пункт учета тепловой энергии , расположенный на тепломагистрали микрорайона «п. Горняк» и ТК-4 на тепломагистрали микрорайона 23. Ввиду большой задолженности абонентов, котельная является убыточной. Учет отпущенной потребителям тепловой энергии ведется на тепловых счетчиках, установленных в котельной, а так же на трех пунктах учета тепловой энергии, расположенных на территории Разреза, так же планируется сооружение узла учета тепловой энергии на тепловой сети, проложенной в магазин «Аккумуляторы». На тепломагистрали, идущей в микрорайон 23, узел учета тепловой энергии отсутствует, учет тепла ведется по нормативным показателям.

Тепловые сети филиала «Разрез Назаровский» ОАО «СУЭК Красноярск» проложены преимущественно в надземном исполнении.

Так же ряд потребителей города (часть промышленных предприятий и индивидуальной жилой застройки) для нужд теплоснабжения и ГВС используют локальные источники тепловой энергии.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

При определении перспективного изменения площадей строительных фондов в расчетных элементах территориального деления была принята существующая планировочная структура города Назарово с делением территории города на микрорайоны и производственные зоны. Схема планировочной структуры города приведена на рисунке 5.2.1.

Рисунок 5.2.1. Планировочная структура города Назарово

В балансе строительных фондов учтены планы по перспективной застройке города жилыми, общественными и промышленными зданиями, предоставленные Администрацией города Назарово, а так же планы по сносу аварийных зданий. Динамика изменения строительных фондов города Назарово на каждом этапе реализации схемы теплоснабжения приведена в таблицах 5.2.1,5.2.2 и на рисунке 5.2.2.

Прогнозируемая суммарная площадь строительных фондов в 2030 году составит 2 673 200 кв. м., что превышает современную площадь на 17,75%.

\s

Рисунок 5.2.2. Динамика прироста строительных фондов города Назарово, кв. м

Таблица 5.2.1. Прогноз перспективных площадей строительных фондов города Назарово

Расчётный период

Современное состояние

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2022

Тип застройки

Общая площадь, кв. м

4-9 эт. и более

842210,9

853952,1

865347,0

865347,0

783438,0

873438,0

949538,0

1-2 эт. без участков

72888,3

72888,3

65029,2

62229,3

62893,3

65502,3

65502,3

1-2-3 эт. с участками

272012,7

277012,7

282012,7

289012,7

297612,7

306212,7

319112,7

Нежилая

272315,0

293629,7

295860,7

297678,7

300710,3

307932,0

312714,0

Промышленная и коммунальная

810724,6

810724,60

817249,6

837612,6

837612,6

894633,9

894633,9

ВСЕГО:

2270151,5

2308207,4

2320774,2

2351880,3

2372266,9

2447718,9

2541500,9

Таблица 5.2.2. Прогноз прироста площадей строительных фондов города Назарово

Расчётный период

Современное состояние

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2022

Тип застройки

Общая площадь, кв. м

4-9 эт. и более

842210,9

11741,2

6669,9

4725,0

8091,0

0,0

76100,0

1-2 эт. без участков

72302,3

0,0

-7859,1

-2799,9

664,0

2609,0

0,0

1-2-3 эт. с участками

272012,7

5000,0

5000,0

7000,0

8600,0

8600,0

12900,0

Нежилая

264700,3

21314,7

2231,0

1818,0

3031,6

7221,7

4782,0

Промышленная и коммунальная

810724,6

0,0

6525,0

20363,0

0,0

57021,3

0,0

ВСЕГО:

2261950,8

38055,9

12566,8

31106,1

20386,6

75452,0

93782,0

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Сети централизованного газоснабжения на территории города Назарово отсутствуют. Топливом для существующих локальных и индивидуальных источников теплоснабжения служит Назаровский бурый уголь. Учитывая сложившиеся тенденции в развитии системы теплоснабжения города Назарово — подключение индивидуальной жилой застройки к сетям центрального теплоснабжения, а также недостатки эксплуатации твердотопливных индивидуальных источников теплоснабжения, настоящей схемой теплоснабжения предлагается следующий вариант развития системы теплоснабжения города:

Подключение проектируемой многоквартирной, усадебной, общественной и промышленной застройки к сетям централизованного теплоснабжения НГРЭС, поэтапная ликвидация локальных источников теплоснабжения промышленных объектов с подключением их к сетям централизованного теплоснабжения НГРЭС. В процессе реализации схемы теплоснабжения планируется поэтапное подключение существующей индивидуальной жилой застройки, теплоснабжение которой осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения, к сетям НГРЭС. Подключение усадебной жилой застройки к тепловым сетям планируется в районах компактной застройки, подключение объектов, расположенных в изолированных микрорайонах (мкрн. 6А, 6Б, 6В, 6Г, 28, 28А, 29, 30, 31), к сетям центрального теплоснабжения нецелесообразно ввиду низкой плотности тепловой нагрузки и высоких затрат на транспорт тепловой энергии. Также от индивидуального источника планируется теплоснабжение проектируемого жилого корпуса детского оздоровительного лагеря. К 01.01.2018 планируется ликвидация котельной угольного разреза Назаровский и переключение абонентов котельной на систему теплоснабжения НГРЭС. В связи с планируемой к 01.01.2015 ликвидацией микрорайона «п. СМП-268», предполагается ликвидация котельной микрорайона.

Прирост нагрузок центрального теплоснабжения к 01.01.2030 составит 106,80 Гкал/час, в том числе: отопление — 68,93 Гкал/час, вентиляция — 13,98 Гкал/час, ГВС — 16,62 Гкал/час. Планируемый прирост среднегодовых объемов потребления тепловой энергии к 01.01.2030 составит 261073,60 Гкал, в том числе: отопление — 178350,89 Гкал, вентиляция — 11503,79 Гкал, ГВС — 71218,0 Гкал.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено. Проектируемые промышленные предприятия будут использовать тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и ГВС. Перепрофилирования существующих промышленных предприятий также не планируется.

Обеспечение прироста тепловых нагрузок планируется за счет резервной мощности НГРЭС.

Схемой теплоснабжения предполагается ликвидация индивидуальных источников теплоснабжения промышленных предприятий, расположенных в границах сложившихся производственных зон, и подключение этих предприятий к системе централизованного теплоснабжения. Планируемый график подключения промышленных предприятий, использующих индивидуальные источники теплоснабжения, к системе центрального теплоснабжения приведен в таблице 5.2.3.

Таблица 5.2.3. Планируемый график подключения промышленных предприятий, использующих локальные источники теплоснабжения, к системе центрального теплоснабжения

Месторасположения (мкрн.)

Планируемый срок подключения к тепловым сетям НГРЭС

Нагрузка отопления, Гкал/час

Нагрузка вентиляции, Гкал/час

Нагрузка ГВС, Гкал/час

Суммарная нагрузка, Гкал/час

Центральная-2

01.01.2017

0,0238

0,0000

0,0013

0,0250

Западная -1

01.01.2017

3,0000

0,8000

0,2000

4,0000

17 А

01.01.2017

0,0475

0,0000

0,0025

0,0500

Центральная-1

01.01.2018

0,6000

0,3500

0,0500

1,0000

Центральная-3

01.01.2019

7,0500

1,8800

0,4700

9,4000

16 (общественно-деловая)

01.01.2019

0,5700

0,0000

0,0300

0,6000

16 (промышленная)

01.01.2019

0,0950

0,0000

0,0050

0,1000

Южная-2

01.01.2022

7,3380

4,2805

0,6115

12,2300

23 Южный

01.01.2022

0,8550

0,0000

0,0450

0,9000

В границах города Назарово расположено два промышленных потребителя, использующие пар на технологические нужды. В период действия схемы теплоснабжения строительства новых промышленных предприятий, использующих тепловую энергию на технологические нужды не планируется. Сведения о существующих потребителях пара приведены в таблице 5.2.4.

Таблица 5.2.4. Нагрузки существующих потребителей технологического пара

№ п/п

Потребитель

Адрес

Тепловая нагрузка по пару, Гкал/час

Расход пара, т/ч

Давление пара, МПа (кгс/см2)

Температура пара, 0С

% возврата конденсата

1

ОАО «Фирма Энергозащита»

662204, Красноярский край, Назарово, мкрн. «Промышленный узел», владение №7

2,659

3,8

0,7843

(до 8)

240

нет

2

ООО «НЗЖБК»

662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Школьная, №3

4,5993

6,657

0,7843

(до 8)

240

нет

При расчетах был также учтен прирост нагрузки системы централизованного теплоснабжения за счет подключения существующих промышленных предприятий, эксплуатирующих локальные источники теплоснабжения к сетям центрального теплоснабжения (согласно таблице 5.2.3).

Прирост нагрузок источников центрального теплоснабжения для обеспечения тепловой энергией промышленных потребителей с учетом подключения существующих промышленных предприятий, эксплуатирующих локальные источники теплоснабжения к сетям централизованного теплоснабжения к 01.01.2030 составит 39,45 Гкал/час, в том числе: отопление — 23,62 Гкал/час, вентиляция — 13,44 Гкал/час, ГВС — 3,34 Гкал/час. Прирост среднегодового объема потребления тепловой энергии промышленными потребителями к 01.01.2030 составит 71670,32 Гкал, в том числе: отопление — 58305 Гкал, вентиляция — 11053,31 Гкал, ГВС — 2312,01 Гкал.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.Показатели спроса на коммунальные ресурсы — теплоснабжение: объем реализации услуг теплоснабжения – 261,074 тыс. Гкал.

2.Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе:подключаемая нагрузка к системе теплоснабжения – 106,80 Гкал/ч.

3.Показатели качества поставляемого ресурса: обеспечение потребителей тепловой энергией в необходимом объеме при температурах, близких к расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления, — 100%.

4.Показатели надежности системы ресурсоснабжения: доля сетей, нуждающихся в замене, — 26,1%; индекс замены оборудования — 8,6%.

5.Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: удельный расход топлива на производство тепловой энергии — 153,2 кг у.т./Гкал; среднегодовые потери тепловой энергии на сетях — 729 Гкал/км; трудоемкость производства — 4,3 чел./км.

6.Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса: сокращение выбросов загрязняющих веществ в окружающую атмосферу — 104 т.

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Источником тепловой энергии, обеспечивающим перспективную тепловую нагрузку является Назаровская ГРЭС. Существующий резерв тепловой мощности позволяет покрыть весь перспективный прирост тепловых нагрузок, реконструкция ГРЭС для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не потребуется. Резерва тепловой мощности основного и вспомогательного теплофикационного оборудования НГРЭС достаточно для покрытия перспективных нагрузок. Гидравлический расчет перспективной системы теплоснабжения города Назарово, проведенный в расчетно-программном комплексе Zulu 7.0, показал, что увеличения мощности сетевых насосов Назаровской ГРЭС не требуется.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Потребность в денежных средствах обуславливается необходимостью перекладки тепловых сетей с увеличением диаметра, перекладки тепловых сетей, срок эксплуатации которых составляет более 25 лет, прокладки новых тепловых сетей, строительства повысительной насосной станции на территории производственной зоны «Южная-2», оборудования ИТП с закрытой системой горячего водоснабжения, организацией узлов учета тепловой энергии потребителей.

Затраты на прокладку тепловых сетей определены согласно НЦС 81-02-13-2012 «Наружные тепловые сети». В НЦС 81-02-13-2012 приведены расценки 2012 года для базового региона — Московской области. Для определения цены прокладки участка тепловой сети в границах города Назарово применен территориальный переводной коэффициент для Красноярского края равный 1,09.

Ориентировочная стоимость перекладки существующих тепловых сетей, а также прокладки новых сетей в зависимости от варианта развития схемы теплоснабжения представлена в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1. Ориентировочная стоимость мероприятий по перекладке тепловых сетей в связи с истечением срока эксплуатации

Мероприятие

Этап реализации

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2022

Перекладка тепловых сетей в связи с истечением срока эксплуатации, тыс. руб.

0,00

82659,15

145725,69

107939,49

84970,75

115620,2

ИТОГО, тыс. руб.

0,00

82659,15

145725,69

107939,49

84970,75

115620,2

Согласно п.9 ст.29 гл.7 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. Федеральных законов от 04.06.2011 № 123-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 07.12.2011 № 417-ФЗ (ред. 30.12.2012), от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 30.12.2012 № 291-ФЗ, от 30.12.2012 № 318-ФЗ) С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Необходимый объем инвестиций в строительство и реконструкцию ИТП с разбивкой по расчетным периодам схемы теплоснабжения приведен в таблице 5.4.2.

Таблица 5.4.2. Ориентировочная стоимость мероприятий по реконструкции и строительству ИТП и организации УУТЭ

Мероприятие

Этап реализации

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2022

Строительство и реконструкция ИТП, тыс. руб.

28572,00

36240,0

23144,00

43824,00

47616,00

52563,2

Организация УУТЭ, тыс. руб.

6828,00

8620,00

4613,00

7878,00

7958,00

9845,2

ИТОГО, тыс. руб.

35400,00

44860,0,

27757,00

51702,00

55574,00

62408,4

Таблица 5.4.3. Расчетная итоговая стоимость реализации схемы теплоснабжения

Мероприятие

Этап реализации

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2022

Перекладка тепловых сетей, тыс. руб.

0,00

82659,15

145725,69

107939,49

84970,75

115620,2

Реконструкция и строительство ИТП и УУТЭ, тыс. руб.

35400,0

44860,0

27757,00

51702,00

55574,00

62408,4

ИТОГО, тыс. руб.

35400,0

127519,15

173482,69

159641,49

140544,75

178028,6

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы

Изменения температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения города Назарово не планируется. Затраты пи изменению температурного графика работы абонентов котельной угольного разреза «Назаровский» включены в ориентировочную стоимость подключение к системе теплоснабжения ОАО «Назаровская ГРЭС» абонентов котельной угольного разреза «Назаровский».

С целью повышения надежности и эффективности функционирования объектов коммунального комплекса города Назарово, для инженерно-технической оптимизации (модернизации) функционирования системы теплоснабжения; повышения надежности и качества теплоснабжения, обеспечения сбалансированности интересов теплоснабжения и потребителей ООО «Тепло » предлагает к реализации ряд мероприятий для включения в программу модернизации и реконструкции и капитального ремонта сетей. Мероприятия программы направлены на развитие инфраструктуры теплоэнергетики, обеспечивающей снижение себестоимости тепловой энергии.

Капитальный ремонт теплотрасс :

От ТК-5 ул. Абрамова до ул. Трудовых резервов — магистральные сети длиной 420 м, материал труб сталь д = 159-420м, данная теплотрасса обеспечивает 450 потребителей. Замена трубопровода необходима из-за большого процента изношенности 85-90%.Данные теплосети проложены бесканальным способом, в земле без лотков, в результате длительной эксплуатации уровень потерь превышает нормы, высокая аварийность сетей, что приводит к ежегодным затратам на ремонтные работы и текущее обслуживание. Данные сети в основном обеспечивают объекты образования и жилого фонда, что является жизненно важными объектами.

За период 2010-2015гг. произошло 6 аварий, на восстановление которых израсходовано 155 тыс. рублей. Изношенность сетей приводит к убыткам предприятия на потери теплоносителя – 95 тыс. рублей в год, перерасчет потребителям за некачественное теплоснабжение 24 тыс. рублей.

Потери в сетях до замены составляют: 392,63тыс.руб., после замены потери снизятся на 24,2 % 297,54 тыс.руб.

Эксплуатация сетей до замены составляет 250 тыс. руб.год ( текущее обслуживание 32 тыс. руб.и 155 тыс. руб.аварийные работы ), после замены снизится до 32 тыс. руб.в год (текущее обслуживание ), данные мероприятия приведут к продолжительности эксплуатации сетей и положительным результатам , характеризующим надежность теплоснабжения потребителей и в денежном выражении экономию 274 тысяч рублей в год.

Реконструкция сетей горячего водоснабжения с установкой водонагревателя в ЦТП ул. Фабричная.

Улица Фабричная расположена в западном части города Назарово, дома постройки 1960 — х годов. Ранее жилые дома отапливались от котельной ООО «Назаровское молоко». Трубы отопления заменены в 1994 году. Общая длина трубопровода горячего водоснабжения и циркуляции 1144 пм D 20-40мм, Среднее количество жителей 80 чел.

Для устойчивой работы и эксплуатационной надежности тепловой сети и трубопровода горячего водоснабжения с 2008 – по 2013 г.г. за счет собственных средств предприятия ООО «Тепло» выполнены работы по замене участков тепловой сети, восстановлению тепловой изоляции на сумму 9,82 млн. руб.

Необходимость замены трубопровода горячего водоснабжения обусловлена низкой пропускной способностью и отсутствия циркуляции на горячее водоснабжение. Происходит вынужденный сброс горячей воды через водоразборную арматуру в квартирах, жители не имеют возможности установить квартирные приборы учета и выполнить требования закона 261-РФ «Об энергосбережении».

Замена трубопровода на горячее водоснабжение и прокладка циркуляции позволит сократить расход горячей воды до необходимого количества потребления, произвести установку оборудования и строительство теплового пункта. Также позволит вести учет общедомовых расходов воды, обеспечить надлежащего качества параметры горячей воды в точке разбора.

Ожидаемый экономический эффект сокращение количества Гкал на подогрев воды составит 822,51 тыс. руб.

Таблица 5.4.4. Расходы на ремонт и реконструкцию сетей ООО «Тепло»

№ п/п

Наименование мероприятия

Год реализации

Стоимость работ в тыс. руб.

1

Капитальный ремонт теплосети от ТК-5 ул. Абрамова до ул. Трудовых резервов

2017

3056,038

2

Реконструкция сетей горячего водоснабжения с установкой водонагревателя в ЦТП ул. Фабричная

2020

4726,515

Таблица 5.4.6. Итоговая стоимость реализации теплоснабжения

Мероприятие

Этап реализации

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2022

Данные таблицы 5.4.3.

35400,0

127519,15

173482,69

159641,49

140544,75

178028,6

Данные таблицы 5.4.4.

0,00

3056,038

0,00

0,00

4726,515

0,00

ВСЕГО:

35400,00

130575,188

173482,69

159641,49

145271,265

178028,6

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДА НАЗАРОВО.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

Формирование и развитие электрических сетей 6-10 кВ и 35-110 кВопределилось потребностями промышленного и коммунально-бытового секторов экономики г. Назарово.

Электроснабжение потребителей г. Назарово осуществляется от подстанций: 110/6 кВ «КТП НГРЭС», 110/10 кВ «Стройиндустрия», 110/10 кВ «ТИИК», которые подключены к ВJ1 110 кВ Назаровская ГРЭС-Назаровский ПП. От Назаровского ПП по двухцепным BJ1 110 кВ осуществляется питание ПС 110/10 кВ «Водозабор», ПС 110/35/6 кВ «Назаровская», 110/35/6 кВ «Южная».

В настоящее время электроснабжение потребителей г. Назарово выполняется по кольцевой схеме через шесть распределительных пунктов и существующую распределительную сеть 6-10 кВ.

РП №1 — питается одной линией 10 кВ от ПС «Водозабор» и одной линией 6кВ от ПС «Назаровская»,

РП №2 — питается двумя линиями 6кВ от ПС «Назаровская»,

РП №3 — питается от РП 10 кВ №5,

РП №4 — питается по двум кабельным линиям 10 кВ от ПС «Водозабор»,

РП №5 — питается по двум воздушно-кабельным линиям от ПС «Сельмаш»,

РП №6 — питается по воздушной линии от ПС «Транзитная»,

Микрорайон «п.Бор» и микрорайон «п. Строителей» -питается от ПС «КТП ГРЭС», микрорайон «п. Безымянный»» питается по воздушной линии от ПС «Транзитная».

Таблица 6.1.1 Загрузка подстанций и характер нагрузки по данным представленным ОАО «Красноярскэнерго»

№ п.п.

Наименование подстанции

Технические характеристики

Существующая загрузка трансформаторов

Характер нагрузки

1

«КТП НГРЭС»

110/6 кВ, 2×10 MB А

6,3 МВА

Потребители города

2

«Сельмаш» (филиал Комбайнового завода

110/10 кВ 2×63 МВА

14,0 МВА

4 фидера 10 кВ

потребители

города

3

«Водозабор»

110/10 кВ 2×25 кВ

11,7 МВА

Потребители города

4

« Стройиндустрия»

110/10 кВ 2×16 кВ

3,1 МВА

Потребители города

5

«ТИИК»

110/10 кВ 2×16 кВ

11,7 МВА

Промышленная нагрузка

6

«Южная»

110/35/6 кВ 2x4x10 МВА

25,1 МВА в т.ч. 10,3 МВА 14,8 МВА

потребители города

с/х потребители

7

«Назаровская»

110/35/6 кВ 2×15 МВА

9,9 МВА в т.ч. 8,9 МВА 1,0 МВА

потребители города

с/х потребители

8

Электросетевые объекты, принадлежащие ОАО «Разрез Назаровский»

8.1

«Транзитная»

110/6 кВ 2×10 МВА

3 фидера 6 кВ

потребители

города

8.2

«Северная»

(10+5,8)МВА

2 фидера 6 кВ

потребители

города

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

Расчетная нагрузка жилых районов города Назарово на период до 2022 года составляет 52398 кВт, в том числе на жилой фонд –42846 кВт, объекты культурно–бытового назначения – 9552 кВт., включая микрорайон «Западный».

Электрические нагрузки жилых домов определены на основании СП 31-110-2003 с учетом оборудования 78,2% квартир кухонными электроплитами, 21,8% квартир газовыми плитами, а для объектов городского строительства – по удельным нормам на единицу вместимости зданий.

Для бесперебойного электроснабжения потребителей города Назарово необходимо провести полную реконструкцию ПС 110/6 кВ КТП НГРЭС (2х10 МВА), ПС 110/35/6 кВ Назаровская (2х25 МВА), ПС 110/35/10 кВ Южная (2х25 МВА), ПС 35/6 кВ «Северная» (10+5,8) МВА с заменой основного оборудования и коммутационной аппаратуры.

В связи с физическим и моральным старением распределительных сетей 6-10 кВ и РП необходимо:

— строительство новых линий электропередач 6-10 кВ.

— реконструкция и замена оборудования на распределительных пунктах 6-10 кВ.

Питание распределительных пунктов №1, №2, №3, №4, №5, №6 выполнить двумя кабельными линиями ААБ2л-3х240-10кВ.

Существующие сети 6 кВ необходимо перевести на напряжение 10 кВ.

Таблица 6.2.1.Объемы работ

№п.п.

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1

Реконструкция и замена оборудования на ПС 110/6 кВ КТП НГРЭС (2х10 МВА)

шт.

1

2

Реконструкция и замена оборудования на ПС 110/35/6 кВ Назаровская (2х25 МВА)

шт.

1

3

Реконструкция и замена оборудования на ПС 110/35/10 кВ Южная (2х25 МВА)

шт.

1

4

Реконструкция и замена оборудования на ПС 35/6 кВ «Северная» (10+5,8)МВА

шт.

1

5

Прокладка 2-х кабелей ААБл-3х240 в траншее Т-4

м

20000

6

Демонтаж кабельной линии

м

10400

7

Демонтаж воздушной линии

м

9300

8

Реконструкция и замена оборудования на распределительных пунктах 6-10 кВ

шт.

6

Раздел «Электроснабжение» для проекта планировки земельного участка микрорайона «Западный» г. Назарово Красноярского края выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана и исходных данных, представленных заказчиком.

В объём раздела входит:

— расчёт электрических нагрузок;

— разработка схемы электроснабжения на напряжение 10кВ;

— разработка схемы электроснабжения на напряжение 0,4кВ;

— прокладка сетей наружного освещения;

— определение основных показателей проекта.

Микрорайон «Западный» с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой располагается на территории г. Назарово Красноярского края.

В составе проекта планировки решены вопросы электроснабжения 10/0,4кВ микрорайона, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 10/0,4кВ для энергообеспечения жилых зон, административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения, предприятий торговли, бытового обслуживания находящихся в границах проектирования.

Расчет электрических нагрузок

Проектируемые электрические нагрузки жилищного, общественно-делового, культурно-бытового сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

РД 34.20.185-94 (измененная редакция, изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Основными потребителями электроэнергии микрорайона являются электроприемники жилых и общественных зданий.

Подсчет электрических нагрузок для жилой застройки выполнен по удельной расчетной электрической нагрузке электроприемников коттеджей с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт общей площадью от 150 до 600 м², согласно РД 34.20.185-94, табл. 2.1.1.1.

Подсчет электрических нагрузок для общественных и административных зданий выполнен по укрупненным удельным электрическим нагрузкам общественных зданий массового строительства, согласно РД 34.20.185-94, табл. 2.2.1.

Результаты расчетов электрических нагрузок проектируемых объектов сведены в таблицу:

п/п

Потребители

Расчётная нагрузка, кВт

1

Жилищно-коммунальный сектор:

1.1

Коттеджи общей площадью от 150 до 600 м² (415 шт.)

6018

2

Общественно-деловой, культурно-бытовой сектор:

2.1

Общественный центр в составе –

отделение связи, отделение банка, административные помещения, клуб на 200 посетительских мест

107

2.2

Торговый центр в составе –

магазин промтоваров торговой площадью 250 м²,

магазин продтоваров торговой площадью 100 м²,

кафе-столовая на 90 посадочных мест,

магазин кулинарии торговой площадью 14 м²

268

2.3

Комбинат бытового обслуживания на 20 рабочих мест

30

2.4

Детский сад-ясли на 140 мест, 2 здания

130

2.5

Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся

138

2.6

Магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 90 м², 3 здания

63

2.7

Фельдшерско-акушерский пункт

9

2.8

Аптека

14

2.9

Пожарный пост

5

2.10

Православная часовня

12

3

Наружное освещение

144

4

Итого:

6938

Подсчет электрических нагрузок при смешанном питании потребителей жилых домов и общественных зданий, приведенных к шинам 0,4кВ проектируемых трансформаторных подстанций, выполнен с учетом коэффициента одновременности для коттеджей Ко, согласно СП 31-110-2003, табл. 6.3, коэффициента мощности соs f и коэффициента участия в максимуме электрических нагрузок общественных зданий или жилых домов Кyi, согласно РД 34.20.185-94, табл. 2.3.1.

Результаты расчетов электрических нагрузок на шинах 0,4кВ трансформаторных подстанций сведены в таблицу:

п/п

Номер КТП

Р, кВт

Q, вар

S, кВА

I, А

Мощность

трансформатора, кВА

1

КТПН 1

185

71

200

310

1х250

2

КТПН 2

140

33

144

220

1х250

3

КТПН 3

163

40

168

260

1х250

4

КТПН 4

170

45

176

270

1х250

5

КТПН 5

132

41

139

220

1х250

6

КТПН 6

264

80

276

420

1х400

7

КТПН 7

274

91

289 (356)*

540

2х400

8

КТПН 8

326

133

352 (425)*

644

2х400

9

КТПН 9

263

79

275

420

1х400

* — полная мощность в аварийном режиме при подключении вторых вводов к электропотребителям при выходе из строя первого ввода.

Подсчет электрических нагрузок на шинах 10кВ проектируемой распределительной подстанции РП-10кВ выполнен с учетом коэффициента, учитывающего совмещение максимумов нагрузок КТПН (коэффициент участия в максимуме нагрузок), принимаемый по табл. 2.4.1 РД 34.20.185-94, при этом коэффициент мощности для линий 10кВ в период максимума нагрузки принимается равным 0,92 (коэффициент реактивной мощности 0,43).

Установленная нагрузка на шинах 10кВ проектируемой РП-10кВ с учетом удельных нагрузок электропотребителей Р=6940кВт, S=7,10МВА.

Расчетная электрическая нагрузка на шинах 10кВ проектируемой

РП-10кВ – S=1620кВА.

Источники питания

Электроснабжение микрорайона «Западный» на стороне 10кВ предусматривается от существующего ЗРУ-10кВ городской подстанции

ПС №77 110/10кВ «Сельмаш» г. Назарово по проектируемой двухцепной воздушной линии ВЛЗ-10кВ, со строительством комплектного распределительного пункта РП-10кВ в центре нагрузок микрорайона и устройством комплектных трансформаторных подстанций наружной установки КТПН 1-КТПН 9.

Распределительный пункт 10кВ принят с секционированной системой сборных шин с питанием по взаимнорезервируемым линиям, подключенным к разным секциям ЦП (существующего ЗРУ). На секционном выключателе принято устройство АВР.

Распределительная подстанция РП-10кВ предусматривается с установкой двух шкафов ввода 10кВ, 10 шкафов отходящих линий на проектируемую нагрузку с учетом резерва, одного шкафа с секционным выключателем, шкафа СН и полным набором релейной защиты и автоматики.

Комплектные трансформаторные подстанции КТПН устанавливаются согласно распределения нагрузки по условиям обеспечения необходимой надежности электроснабжения потребителей.

Согласно ПУЭ, СП 31-110-2003, табл. 5.1 по надежности электроснабжения потребители микрорайона «Западный» относятся в основном к потребителям II, III категории, смотри таблицу:

п/п

Потребители

Категория электроснабжения

1

Жилой сектор (коттеджи)

III

2

Общественный центр

II

3

Торговый центр

II

4

Комбинат бытового обслуживания на 20 рабочих мест

III

5

Детский сад-ясли

II

6

Средняя общеобразовательная школа

II

7

Магазин товаров повседневного спроса торг. площадью 90 м²

III

8

Фельдшерско-акушерский пункт

II

9

Пожарный пост

II

10

Православная часовня

III

Однотрансформаторные подстанции КТПН 1 — КТПН 6, КТПН 9, запитанные по петлевой (кольцевой) схеме, обеспечивают электроснабжение потребителей III категории. Петлевые схемы 10кВ обеспечивают двухстороннее питание каждой КТПН.

Двухтрансформаторные подстанции КТПН 7 — КТПН 8, запитанные по радиальной схеме, обеспечивают электроснабжение потребителей II категории.

В данных трансформаторных подстанциях применяются трансформаторы со схемой соединения обмоток треугольник-звезда, согласно РД 34.20.185-94, раздел 3.

Распределительные линии 10кВ

Электроснабжение РП-10кВ, трансформаторных подстанций КТПН 1-КТПН 9 осуществляется по смешанной петлевой-радиальной схеме от центральной (городской) подстанции ЦП – ЗРУ-10кВ, ПС №77 110/10кВ.

Распределительные сети 10кВ выполняются:

— воздушными линиями электропередач ВЛЗ-10кВ защищенным проводом СИП-3, проложенных на типовых железобетонных опорах;

— частично бронированным кабелем из сшитого полиэтилена типа АПвБВ-10кВ, проложенным в земле, в траншее.

Взаимнорезервированные линии 10кВ прокладываются раздельно, по разным сторонам опор, в разных траншеях.

Предварительный выбор сечений проводов и кабелей произведен исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме в сетях 10кВ не более 6 %, согласно РД 34.20.185-94, раздел 5

Распределительные линии 0,4кВ и электрическое освещение

Электроснабжение жилой застройки и объектов административного, социально-культурного назначения выполняется от проектируемых комплектных трансформаторных подстанций КТПН 1-КТПН 9, 10/0,4кВ, с глухозаземленной нейтралью на стороне 0,4кВ.

Распределительные сети 0,4кВ выполняются:

— магистрали от КТПН воздушными линиями электропередач ВЛИ-0,4кВ изолированным самонесущим проводом с алюминиевыми жилами СИП-2 с нулевой несущей изолированной жилой;

— ответвления от магистрали до электропотребителей воздушным вводом изолированным самонесущим проводом с алюминиевыми жилами СИП-4 без несущего элемента;

— частично бронированным кабелем АВБбШв, проложенным в земле, в траншее.

Воздушные линии ВЛИ-0,4кВ прокладываются на типовых железобетонных опорах.

Наружное электрическое освещение дорог, жилых кварталов и объектов социально-культурного назначения выполняется светильниками уличного освещения с натриевыми лампами, установленными с помощью кронштейнов на железобетонных опорах. Электрическая сеть уличного освещения выполняется самонесущим изолированным проводом СИП-4.

Для наружного освещения и электроснабжения жилой застройки используются общие железобетонные опоры, а также в стесненных условиях предусматривается совместная прокладка на общих опорах ВЛИ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ.

Предварительный выбор сечений проводов и кабелей производен исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме в сетях 0,4кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %, согласно РД 34.20.185-94, раздел 5.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1.Показатели спроса на коммунальные ресурсы — электроснабжения: объем реализации услуг электроснабжения – 52,398 тыс. кВт.ч.

2.Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе: подключаемая нагрузка к системе электроснабжения – 6938 КВт.

3.Показатели качества поставляемого ресурса: обеспечение потребителей электроэнергией в необходимом объеме — 100%.

4.Показатели степени охвата потребителей приборами учета: жилые дома — 100%., промышленные организации, предприятия и бюджетные учреждения — 100%.

5.Показатели надежности системы ресурсоснабжения: индекс замены кабельных линий электропередач 6 (10) кВ — 8,6%; индекс замены воздушных линий электропередач 6 (10) кВ — 11,0%; индекс замены кабельных линий электропередач 0,4 кВ — 9,71%; индекс замены воздушных линий электропередач 0,4 кВ — 39,94%.

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время в адрес администрации города Назарово Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная Сетевая компания Сибири (ПАО «МРСК Сибири») прислан договор №20.2400.4264.15 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям микрорайона «Западный». К договору прилагаются технические условия №8000231968, срок действия которых 4 года со дня заключения договора.

Согласно технических условий Сетевая организация осуществляет:

Строительство двух ВЛ 10 кВ от линейных ячеек 10 кВ №105, №34 ПС Сельмаш до РУ 10 кВ вновь вводимого РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 3100 м;

Строительство РП 10 кВ;

Строительство распределительной сети 10 кВ от РУ 10 кВ нового РП 10 кВ до РУ 10 кВ вновь вводимых ТП 10/0,4 кВ выполнить со следующими характеристиками:

— прокладку двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 2600 м;

— строительство ВЛ 0,4кВ ориентировочной протяженностью 5000 м.

Строительство (установка) семи однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ;

Строительство (установка) двух двухтрансформаторных ТП 10/0,4 кВ;

Строительство распределительных сетей 0,4 к от новых РУ 0,4 кВ новых ТП 10/0,4 кВ до энергопринимающих устройств.

Размер платы за технологическое присоединение определён в соответствии с Приказом РЭК Красноярского края от 30.12.2014 №471–п составляет 148 486 330,81 рублей 81 копейка.

Администрация города сможет участвовать в данном проекте только за счёт средств консолидируемого бюджета (краевой и местный).

Таблица 6.4.1 Расчетная итоговая стоимость реализации электроснабжения

Мероприятие

Этап реализации

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2022

Строительство РП 10 кВ.

5303,08

10606,17

5303,08

 

 

 

Строительство двух ВЛ 10 кВ от линейных ячеек 10 кВ №105, №34 ПС Сельмаш до РУ 10 кВ вновь вводимого РП 10 кВ ориентировочной протяженностью 3100 м.

2000,00

5303,08

5303,08

5303,08

3303,08

 

Строительство распределительной сети 10 кВ от РУ 10 кВ нового РП 10 кВ до РУ 10 кВ вновь вводимых ТП 10/0,4 кВ выполнить с прокладкой двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 2600 м.

 

5303,08

5303,08

 

 

 

Строительство распределительной сети 10 кВ от РУ 10 кВ нового РП 10 кВ до РУ 10 кВ вновь вводимых ТП 10/0,4 кВ выполнить со строительством ВЛ 0,4кВ ориентировочной протяженностью 5000 м.

 

 

 

5303,08

5303,08

 

Строительство (установка) семи одно -трансформаторных ТП 10/0,4 кВ.

 

5303,08

5303,08

5303,08

5303,08

 

Строительство (установка) двух двух- трансформаторных ТП 10/0,4 кВ.

1369,20

6636,96

6603,08

6603,08

5303,08

5303,08

Строительство распределительных сетей 0,4 кВ от новых РУ 0,4 кВ новых ТП 10/0,4 кВ до энергопринимающих устройств.

1327,72

5303,08

6606,18

6303,08

5303,08

5303,08

ИТОГО, тыс. руб.

10000,00

38455,46

34421,59

28815,41

24515,41

10606,17

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПО ГОРОДУ НАЗАРОВО.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА НАЗАРОВО

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является одной из наиболее серьезных экологических проблем города. Образовавшиеся отходы (токсичные и нетоксичные) размещаются на полигоне ТБО, расположенном на территории Верхнеададымского сельского Совета. Основными задачами решения проблемы управления отходами являются:

минимизация количества образующихся отходов;

максимально возможное вовлечение отходов в хозяйственный оборот и их материально-энергетическая утилизация как техногенного сырья;

изыскание экологически безопасных методов переработки отходов с наименьшими экономическими затратами.

Городские территории подлежат регулярной очистке от отходов. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований предусматривает их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие) и определяется органами местного самоуправления в соответствии с экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека.

Таблица 7.1.1. Прогнозная оценка оказания услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс.м3

100,43

100,55

100,67

100,79

100,91

101,0

101,16

1.1

населению

тыс.м3

63,45

63,53

63,60

63,68

63,76

63,83

63,90

1.2

бюджетным потребителям

тыс.м3

9,44

9,45

9,46

9,47

9,49

9,50

9,51

1.3

прочим потребителям

тыс.м3

27,54

27,57

27,60

27,64

27,67

27,70

27,74

2

Количество обслуживаемого населения

человек

48660

48718

48777

48835

48894

48953

49011

3

Мощность полигона по захоронению твердых бытовых отходов

тыс.м3

110,20

110,20

110,20

110,20

110,20

110,20

110,20

4

Объем финансовых потребностей (без НДС)

тыс.руб

6846,02

6854,24

6862,46

6870,69

6878,94

6887,19

6895,46

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА СИСТЕМУ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА НАЗАРОВО

Уборка и очистка улиц должна обеспечивать содержание в чистоте селитебных и производственных территорий, а также удобство и безопасность движения транспорта.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка, обеззараживание мусора, уличного смета в места отведенные СЭС.

Общее количество твердых бытовых отходов по городу с учетом общественных зданий(при норме 300 кг на 1 человека) составит:

— на 1 очередь 16,350 тыс. тонн в год;

— на расчетный срок 19,5 тыс. тонн в год.

Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке, на перспективу составит 587,45 тыс. м2.

Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 15 кг с 1 м2 твердых покрытий составит:

— на расчетный срок 8811,75 т/год

Площадь покрытий проезжей части дорог и улиц составит 1433,76 тыс.м2.

Таблица 7.2.1. Необходимое количество машин

Типы машин

Нормативы

Количество

I очередь

Расчетный срок

Мусоровозы

20 на 100 тыс. жителей

11

13

Уборочные

60 на 1 млн. м2 уличных покрытий

85

86

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА НАЗАРОВО Основной показатель по утилизации твердых бытовых отходов- воздействия на окружающую среду: экономия площади складирования ТБО – 4,4 га; экономия объема складирования ТБО – 91917,0 куб. м.

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА НАЗАРОВО

В настоящее время в администрацию города представлен инвестиционный проект «Создание комплексной системы санитарной очистки и обращенияс твердыми коммунальными отходами на территории г. Назарово 2015-2019 гг.» Инициаторы проекта — организации, являющиеся финансово-устойчивыми элементами отрасли обращения с отходами на территории г.Назарово ООО «Благоустройство и озеленение», ООО «Жилкомсервис».

ООО «Благоустройство и озеленение» предприятие успешно функционирует с 2010 года. Основной вид работ – удаление и обработка твердых коммунальных отходов. В настоящее время производит вывоз отходов от населения Назаровского района, производит сбор и транспортировку ртутьсодержащих отходов.

ООО «Жилкомсервис» организация осуществляет свою деятельность с 2008 года. В сферу деятельности организации входит ремонт, решение проблем с коммуникациями, благоустройство придомовых территорий, озеленение, строительство детских площадок.

Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта

Значительный объем направляемых на захоронение бытовых отходов при низком уровне извлечения из них вторичных ресурсов;

Отсутствие утилизации крупногабаритных материалов, бытовых приборов и электроники, в которых содержатся коммерчески привлекательные фракции;

Слабая конкурентная среда в сфере переработки и утилизации бытовых отходов.

Основные мероприятия системы санитарной очистки и обращения с твердыми коммунальными отходами на территории г. Назарово

Обустройство и дальнейшее обслуживание контейнерных площадок (в количестве 40 штук) согласно Генеральной схемы очистки территории города Назарово;

Приобретение и установка мобильной мусоросортировочной линии;

Проект рассчитан для реализации на территории города Назарово Красноярского края, а в перспективе получения положительного заключения экспертизы проекта межмуниципального полигона – и на территории Назаровского района;

При реализации проекта предполагается использование материально-технической базы организаций-инициаторов проекта;

Прогнозируемый объем инвестиций – 30 млн.руб.:

приобретение контейнеров и обустройство контейнерных площадок – 15 млн.руб.;

приобретение и установка мобильной мусоросортировочной линии — 15 млн.руб.

Срок реализации проекта – 5 лет.

Этапы реализации проекта

1 ЭТАП

На данном этапе ООО «Жилкомсервис» производит работы по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, выполненные в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» в местах, согласованных межведомственной комиссией по определению мест размещения контейнерных площадок на территории города Назарово.

После согласования мест обустройства контейнерных площадок с администрацией города Назарово, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске и организацией-перевозчиком твердых коммунальных отходов, а также подписания Соглашения о реализации Проекта инвестор реализует следующие мероприятия (таблица 7.4.1):

— обустройство до 25.05.2015г. 1 контейнерной площадки;

— обустройство в период с 25.05.2015г. по 31.05.2015г. 4 контейнерных площадок;

— обустройство в 2016г. 5 контейнерных площадок;

— обустройство в период 2017-2019гг. 30 контейнерных площадок

2 ЭТАП

После подписания Соглашения о реализации проекта ООО «Благоустройство и озеленение» реализует следующие мероприятия за счёт средств предприятий (таблица 7.4.1):

— до 25.05.2015г. выполнение проекта, приобретение и монтаж трансформаторной подстанции;

— до 30.09.2015г. приобретение и установка мобильной мусоросортировочной линии, получение лицензии на обработку твердых коммунальных отходов;

— 2016г. – приобретение дополнительного пресса и установки для брикетирования отходов с целью дальнейшего снижения объемов отходов, подлежащих захоронению;

— 2017-2019гг. – приобретение трех единиц специальной техники для обеспечения дальнейшего развития инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами.

Экологические последствия реализации проекта.

Инвестиционный проект имеет стратегическое значение, а его реализация позволит сделать устойчивые шаги в направлении создания комплексной системы санитарной очистки и обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города Назарово. Реализация проекта позволит минимизировать пробег автотранспорта, упростить систему складирования мусора, обеспечить возврат в товарный оборот ценных вторичных ресурсов. Это даст возможность резко снизить экологическую нагрузку и улучшить санитарную обстановку, то есть комплексно и в долгосрочном плане решить проблему с обращением твердых коммунальных отходов, создать упорядоченную производственную инфраструктуру по переработке мусора.

Социальные последствия реализации проекта.

К социальным последствиям от реализации проекта можно отнести увеличение занятости населения в данной отрасли. Эксплуатация мобильной мусоросортировочной линии дает возможность созданию рабочих мест. Таким образом, сортировка твердых коммунальных отходов позволяет использовать их вторично как источник сырья с минимальными экологическими потерями и сравнительно небольшими экономическими затратами.

Данная форма реализации инвестиционного проекта не предполагает переход муниципального имущества, а именно – полигона ТБО города Назарово по конкурсу (концессионное соглашение) инвесторам – участникам проекта. Таким образом, у администрации города Назарово остается рычаг регулирования тарифов на обращение с отходами и выполнение стратегических для населения задач.

Действующий полигон ТБО в города Назарово эксплуатируется с 2008 года, расчетный срок эксплуатации полигона 18,13 года. На 2014 год полигон заполнен на 17,4%. После установки мусоросортировочной линии объемы захоронения твердых коммунальных отходов снизятся и полигон сможет оптимально функционировать до 2030 года.

Преимущества проекта:

Снижение затрат на транспортировку отходов от потребителя до полигона;

Мобильность мусоросортировочной линии;

Увеличение срока службы полигона за счет сортировки и прессования ТКО.

Таблица 7.4.1. Расчетная стоимость реализации утилизации твердых бытовых отходов инвестиционного проекта (в тыс. руб.)

Мероприятие

Этап реализации

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2022

Обустройство в 2016г. 5 контейнерных площадок

500,00

550,0

600,00

650,00

700,00

750,00

Приобретение дополнительного пресса и установки для брикетирования отходов

160,00

 250,00

Приобретение специальной техники для обеспечения дальнейшего развития инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами

 

1180,00

1500,00

 1750,00

 

 

ИТОГО, тыс. руб.

500,00

1730,00

2100,00

2400,00

860,00

1000,00

Таблица 7.4.3 Расчетная итоговая стоимость реализации утилизации твердых бытовых отходов (в тыс. руб.)

Показатели

Этап реализации

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2022

Стоимость инвестиционного проекта

500,00

1730,00

2100,00

2400,00

860,00

1000,00

Объем финансовых потребностей МУП «КБО»

6846,02

6854,24

6862,46

6870,69

6846,02

13692,04

ВСЕГО:

7346,02

8584,02

8962,346

9270,69

7706,02

14692,04

ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

проекты, реализуемые действующими на территории Назарово предприятиями: ООО «Водоканал», Назаровской ГРЭС, ООО «Тепло», ООО «Благоустройство и озеленение», ООО «Жилкомсервис», МУП «КБО», «Межрегиональная распределительная Сетевая компания Сибири (ПАО «МРСК Сибири»);

проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

проекты, для реализации которых создаются организации с участием города Назарово;

проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории Назарово организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке следующих критериев:

источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей города Назарово будут являться механизмы их финансирования:

за счет инвестиционной составляющей в тарифе (в части мероприятий по реконструкции существующих систем коммунальной инфраструктуры);

с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Таблица 8.1. Итоговая стоимость работ по программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2016 — 2022 годы»

Мероприятие

Этап реализации

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2022

Водоснабжение.

0,00

25695,00

10887,00

29190,00

9501,00

17855,00

Местный бюджет

0,00

256,95

108,87

257,53

75,40

123,06

Краевой бюджет

0,00

25438,05

10778,13

25495,47

7464,60

12182,94

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

3437,00

1961,00

5549,00

Водоотведение

3171,00

74836,00

5630,00

4508,00

3377,00

5617,00

Местный бюджет

0,00

685,89

1,25

25,83

0,46

0,00

Краевой бюджет

0,00

67903,11

123,75

2557,17

45,54

0,00

Внебюджетные источники

3171,00

6247,00

5505,00

1925,00

3331,00

5617,00

Теплоснабжение

35400,00

130575,19

173482,69

159641,49

145271,27

178028,60

Из них:

0,00

3056,04

0,00

0,00

4726,52

0,00

Местный бюджет

0,00

30,56

0,00

0,00

47,27

0,00

Краевой бюджет

0,00

3025,48

0,00

0,00

4679,25

0,00

Внебюджетные источники

35400,00

127519,15

173482,69

159641,49

140544,75

178028,60

Электроснабжение

10000,00

38455,46

34421,59

28815,41

24515,41

10606,17

Местный бюджет

100,00

384,55

344,21

288,15

245,15

106,06

Краевой бюджет

9900,00

38070,91

34077,38

28527,26

24760,56

10500,11

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Утилизация ТБО

7346,02

8584,02

8962,35

9270,69

7706,02

14692,04

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

7346,02

8584,02

8962,35

9270,69

7706,02

14692,04

ВСЕГО:

55917,02

278145,67

233383,63

231425,59

190370,70

226798,81

 СВОД

Местный бюджет

100,00

1357,95

454,33

571,51

368,28

229,12

Краевой бюджет

9900,00

134437,55

44979,26

56579,90

36949,95

22683,05

Внебюджетные источники

45917,02

142350,17

187950,04

174274,18

153542,77

203886,64

ИТОГО:

55917,02

278145,67

233383,63

231425,59

190861,00

226798,81

Таблица 8.2 Тарифы

№ п/п

Размеры тарифов, ставок платы

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Тариф на электрическую энергию для населения, руб./кВт

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

3.

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

1448,65

1448,65

1448,65

1448,65

1448,65

1448,65

1448,65

4.

Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб./Гкал/ч

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5.

Тариф на питьевую воду, руб./куб. м

28,71

28,71

28,71

28,71

28,71

28,71

28,71

6.

Тариф на водоотведение и очистку сточных вод, руб./куб. м

40,76

40,76

40,76

40,76

40,76

40,76

40,76

7.

Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО

72,98

73,07

73,16

73,25

73,33

73,42

73,50

7.1.

Тариф, руб./куб. м

72,98

73,07

73,16

73,25

73,33

73,42

73,50

Таблица 8.3. Критерии доступности коммунальных услуг

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

Установленное значение критерия

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

%

не более 20

12

12

12

12

12

12

12

2.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

%

не более 15

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

3.

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

%

не более 15

8,8

9,6

10,3

11,0

11,8

11,8

11,8

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Управление программой рекомендуется проводить по индикаторам, которые предложены в данной программе в качестве целевых. Значения индикаторов рекомендуется определять за каждый год в течение срока реализации программы.

Индикаторы формировались таким образом, чтобы они отражали потребности города Назарово в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а именно:

— надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса;

— сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

— доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организации коммунального комплекса);

— эффективность деятельности организации коммунального комплекса;

— обеспечение инженерно-экологических требований.

В результате планируемой масштабной работы по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на период с 2016 до 2022 года определены целевые индикаторы по каждому виду оказания услуг населению и предприятиям города. Целевые индикаторы представлены в каждом разделе комплексной программы.

Комплексное управление программой будет осуществляться путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Перспективные показатели развития города Назарово:

— Характеристика города в частности, те характеристики, которые оказывают влияние на потребность в ресурсах (социально-экономическое состояние, наличие градообразующих предприятий или отраслей специализации большей части населения, характеристика климатической зоны, наличие стратегических планов развития города), указана в документах п.п. 1,3 таблицы 10;

— Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз), который формируется на основе отчетных данных и с учетом перспективных данных из Генерального плана и программы социально-экономического развития города и включает обоснование для всего прогнозного периода (с выделением этапов) численности населения по половозрастной структуре, в том числе в трудоспособном возрасте и младше трудоспособного возраста, численность пенсионеров, а также средний размер семьи города, указан в документах п.1,3 таблицы 10;

— Прогноз развития промышленности, в котором приводятся сведения об ожидаемых изменениях в промышленности с учетом перспективных данных из Генерального плана и программы социально-экономического развития города, указан в документах п.1,3 таблицы 10;

— Прогноз развития застройки города, сделанный на основе действующих в города документов территориального планирования, проектов застройки территорий, утвержденной муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города Назарово» и в разрезе расчетных элементов территориального деления города на жилые образования и промышленно – коммунальные зоны. Город запланировано перевести на один источник тепла и воды. Данные по этому прогнозу указаны в документах п.1,3,4,6,7,8 таблицы 10;

— Прогноз изменения доходов населения, который формируется на основе отчетных данных, а также данных программы социально-экономического развития города, по возможности с детализацией по доходным группам, указан в документах п.3 таблицы 10.

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы, в том числе нагрузки и годовое потребление ресурса с выделением системы теплоснабжения для целей отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии определены на базе прогноза удельных расходов каждого коммунального ресурса и удельных показателей нагрузки по каждому ресурсу по каждой группе потребителей, для новых зданий, существующих зданий и ремонтируемых зданий, с учетом мероприятий программы энергосбережения.

Для обоснования удельных расходов для новых зданий проведен анализ существующих требований по энергоэффективности новых зданий и утвержденных проектов застройки в городе. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы указаны в документах п.5,6,7,8,9 таблицы 10.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА

Характеристики состояния и проблемы коммунальной инфраструктуры указаны в документах п. 3, 5, 6, 7, 8, 9 таблицы 10, проведен анализ отдельно по каждой системе описаны следующие подразделы:

а) описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями;

б) анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения, в том числе:

анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения (технические параметры, остаточный ресурс, ограничения использования мощностей, качество эксплуатации, наладки и ремонтов, системы учета ресурсов, расход ресурсов, собственные нужды), имеющиеся проблемы и направления их решения;

— анализ эффективности и надежности имеющихся сетей (схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации, качество диспетчеризации, состояние учета), имеющиеся проблемы и направления их решения;

— анализ зон действия источников ресурсоснабжения и их рациональности (матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников, балансы мощности и нагрузки), имеющиеся проблемы и направления их решения;

— анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса;

— анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения;

— воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения;

в) анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы (обеспечиваются ли необходимые объемы ремонтов и развития), платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Характеристики состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора приведены в документах п. 3, 5, 6, 7, 8, 9 таблицы 10 с включением:

— анализа состояния энергоресурсосбережения в поселении, городском округе, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях;

— анализа состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры приведены в документах п. 3, 5, 6, 7, 8, 9 таблицы 10 с обоснованием переченя и количественных уровней тех целевых характеристик систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе программы.

В Программе приведены обоснования прежде всего следующих групп показателей и их количественных значений:

а) общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения;

б) по каждой системе:

— спрос на коммунальные ресурсы;

— показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

— показатели надежности поставки ресурса;

— показатели качества поставляемого ресурса;

— показатели экологичности производства ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры города применялись показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48 (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2008 г., регистрационный N 11891; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 32).

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

Перспективная схема водоснабжения города указана в Схеме водоснабжения города с обоснованием перечня необходимых проектов (обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, а также все целевые показатели из раздела 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программного документа, а также описать технические параметры показателей и для каждого проекта — расчет необходимых затрат (по статьям) и ожидаемых эффектов (в натуральном выражении и в рублях).

Выделены следующие группы проектов:

— развитие головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих ее резервов;

— развитие водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей.

По каждому проекту рассмотрено обоснование:

— конкретная цель проекта (для обеспечения присоединения конкретных групп потребителей, для обеспечения надежности водоснабжения на конкретной территории, для повышения конкретного показателя качества ресурса, для снижения затрат на ремонты, для снижения расхода конкретного ресурса и т.д.);

— технические параметры проекта;

— необходимые капитальные затраты;

— срок реализации проекта;

— ожидаемые эффекты (с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат электроэнергии, снижение затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь воды и т.п.)) и количественное их определение;

— сроки получения эффектов;

— простой срок окупаемости проекта.

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА

Перспективная схема водоотведения города указана в Схеме водоотведения города с обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, а также все целевые показатели из раздела 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программного документа, а также описать технические параметры показателей и для каждого проекта — расчет необходимых затрат (по статьям) и ожидаемых эффектов (в натуральном выражении и в рублях).

Выделены следующие группы проектов:

— строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу;

— строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения.

По каждому проекту рассмотрено обоснование:

— конкретная цель проекта (для обеспечения присоединения конкретных групп потребителей, для обеспечения надежности водоснабжения на конкретной территории, для повышения конкретного показателя качества ресурса, для снижения затрат на ремонты, для снижения расхода конкретного ресурса и т.д.);

— технические параметры проекта;

— необходимые капитальные затраты;

— срок реализации проекта;

— ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат электроэнергии, снижение затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь воды) и количественное их определение;

— сроки получения эффектов;

— простой срок окупаемости проекта.

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

Перспективная схема теплоснабжения города определена в утверждённой Схеме теплоснабжения города с обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, а также все целевые показатели из раздела 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программного документа, а также описать технические параметры показателей и для каждого проекта — расчет необходимых затрат (по статьям) и ожидаемых эффектов (в натуральном выражении и в рублях).

Выделены следующие группы проектов:

а) проекты техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе:

— проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

— меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии;

— решения о перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии с учетом резерва;

б) проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, в том числе:

— проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей;

— проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

По каждому проекту рассмотрено обоснование:

— конкретная цель проекта (для обеспечения присоединения конкретных групп потребителей, для обеспечения надежности ресурсоснабжения на конкретной территории, для повышения конкретного показателя качества ресурса, для снижения затрат на ремонты, для снижения расхода конкретного ресурса и т.д.);

— технические параметры проекта;

— необходимые капитальные затраты;

— срок реализации проекта;

— ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижение затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

— сроки получения эффектов;

— простой срок окупаемости проекта.

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

Перспективная схема электроснабжения города рассмотрена согласно утвержденного Генерального палана города и в части перспективного развития микрорайона «Западный» с обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам, а также все целевые показатели из раздела 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программного документа, а также описать технические параметры показателей и для каждого проекта — расчет необходимых затрат (по статьям) и ожидаемых эффектов (в натуральном выражении и в рублях).

Выделены следующие группы проектов:

— проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории микрорайона «Западный» города Назарово, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов;

— проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях.

По каждому проекту рассмотрено обоснование:

— конкретная цель проекта (для обеспечения присоединения конкретных групп потребителей, для обеспечения надежности ресурсоснабжения на конкретной территории, для повышения конкретного показателя качества ресурса, для снижения затрат на ремонты, для снижения расхода конкретного ресурса и т.д.);

— технические параметры проекта;

— необходимые капитальные затраты;

— срок реализации проекта;

— ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижение затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату) и количественное их определение;

— сроки получения эффектов;

— простой срок окупаемости проекта.

10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ГОРОДА

Перспективная схема утилизации твердых бытовых отходов города частично рассмотрена в Генеральной схеме очистки территории города Назарово с обоснованием перечня необходимых проектов, обеспечивающих утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов в соответствии со спросом по всем годам, а также все целевые показатели из раздела 5 Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программного документа, а также описать технические параметры показателей и для каждого проекта — расчет необходимых затрат (по статьям) и ожидаемых эффектов (в натуральном выражении и в рублях).

11. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ ГОРОДА

Общая программа проектов города представлена таблицей по всем системам ресурсоснабжения, в области энергоресурсосбережения (включая установку приборов учета), обоснованных в разделах 6 — 10 Обосновывающих материалов, приведенной ниже:

Итоговая стоимость работ по программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Назарово на 2016 — 2022 годы»

Мероприятие

Этап реализации

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2022

Водоснабжение

0,00

25695,00

10887,00

29190,00

9501,00

17855,00

Водоотведение

3171,00

74836,00

5630,00

4508,00

3377,00

5617,00

Теплоснабжение

35400,00

130575,19

173482,69

159641,49

145271,27

178028,60

Электроснабжение

10000,00

38455,46

34421,59

28815,41

24515,41

10606,17

Утилизация ТБО

7346,02

8584,02

8962,35

9270,69

7706,02

14692,04

ВСЕГО:

55917,02

278145,67

233383,63

231425,59

190370,70

226798,81

Объем финансирования Программы на 2016 — 2022 гг. составляет 1216531,72 тыс. руб., в том числе (по годам):

2016 г. – 55917,02 тыс. руб., в т.ч.: краевой бюджет – 9900,00 тыс. руб., местный бюджет – 100,00 тыс. руб., внебюджетные фонды – 45 917,02 тыс. руб;

2017 г. – 278145,67 тыс. руб., в т.ч.: краевой бюджет –134437,55тыс. руб., местный бюджет – 1357,95 тыс. руб., внебюджетные фонды – 142 350,17 тыс. руб.;

2018 г. – 233383,63 тыс. руб., в т.ч.: краевой бюджет – 44979,26 тыс. руб., местный бюджет – 454,33 тыс. руб., внебюджетные фонды – 187 950,04 тыс. руб.;

2019 г. – 231425,59 тыс. руб., в т.ч.: краевой бюджет – 56579,00 тыс. руб., местный бюджет – 571,51 тыс. руб., внебюджетные фонды – 174274,18 тыс. руб.

2020 г. – 190861,00 тыс. руб., в т.ч.: краевой бюджет – 36949,00 тыс. руб., местный бюджет – 368,28 тыс. руб., внебюджетные фонды – 153542,77 тыс. руб.

2022 г. – 226798,81 тыс. руб., в т.ч.: краевой бюджет – 22683,05 тыс. руб., местный бюджет – 229,12 тыс. руб., внебюджетные фонды – 203886,64 тыс. руб.

Краевой и местный бюджеты, внебюджетные средства. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год.

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Финансовые потребности для реализации программы приведены с обоснованием ежегодной динамики:

а) совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов;

б) величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в целом в связи с реализацией проектов, в том числе:

— снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии топлива, энергии, других ресурсов, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату;

— увеличения затрат за счет увеличения амортизационных отчислений.

Выводы сделаны по каждому коммунальному ресурсу о том, компенсируется ли рост стоимости ресурса получаемыми эффектами на протяжении прогнозного периода.

Предварительный вывод окупить проект за счет полученных эффектов возможно при исполнении финансовых обязательств краевым и местным бюджетами и за счёт внебюджетных источников.

13. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Организация реализации проектов рассматриватся по следующим вариантам:

— проекты, реализуемые действующими на территории городскими организациями;

— проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

14. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение) сформированы:

а) из групп проектов по следующим признакам:

— нацеленные на присоединение новых потребителей;

— обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

— обеспечивающие выполнение экологических требований;

— обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении;

— проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);

— проекты со сроками окупаемости более 15 лет;

б) по каждой группе проектов приведены обоснование источников финансирования на всем прогнозном периоде, в том числе бюджетов разных уровней, средств частных инвесторов, в том числе по договору концессии, собственных источников;

в) сделана оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на всем прогнозном периоде;

г) сделана оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде.

15. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги приведены в виде:

— расчета прогнозного совокупного платежа населения городаза коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение)) без учета льгот и субсидий;

— сопоставления прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг;

— проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.

Программа не считается обоснованной, если ее параметры не соответствуют критериям доступности.

16. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной нфраструктуры города Назарово на 2016 — 2022 годы» создана на основе, програм с помощью которых были выполнены документы указанные в таблице 10 с помощью их осуществлялись все расчеты и обоснования по программе.

Таблица 10. Документы обосновывающих материалов

Генеральный план города Назарово, утвержден решением Назарлвского городского Совета депутатов от 25.12.2008 №25-247

Правила землепользования и застройки города Назарово, утверждены решением Назарлвского городского Совета депутатов от 05.04.2006 № 25-247

Прогноз социально – экономического развития города Назарово на 2015 и плановый период 2018 года, утверждён постановлением администрации города от 05.10.2015

Программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города Назарово», утверждена постановлением администрации города от 29.12.2014 №2520-п

Проект планировки 5 микрорайона города Назарово, утвержден постановлением администрации города от 17.02.2009 №233-п

Проект планировки микрорайона «Западный», утвержден постановлением администрации города от 04.03.2014 №336-п

Схема водоснабжения и водоотведения города Назарово, утверждена постановлением администрации города от 18.03.2014 №433-п

Схема теплоснабжения города Назарово, утверждена постановлением администрации города от 30.09.2013 №1930-п

Генеральная схема очистки территории города Назарово, утверждена постановлением администрации города от 16.03.2015 №458-п

Местные нормативы градостроительного проектирования, утверждены решением Назаровского городского Совета депутатов от 30.12.2014

№26-199

Постановление администрации города от 10.11.2015 №1950-п «О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 10.10.2013 №1996-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Постановление администрации города от 11.11.2015 №1964-п «О внесании изменений в постановление администрации города Назарово от 09.10.2013 №1986- п «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города Назарово»

Федеральный Закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г.

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О водоснабжении и водоотведении»

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Постановление Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г.

Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Минэнерго России и Минрегиона России №565/667 от 29.12.2012

Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения утверждены постановлением Правительства

Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782

Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях».

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации №377 от 10 августа 2012 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»)

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

Градостроительный кодекс Российской Федерации

СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

СНиП 23.02.2003. Тепловая защита зданий

СНиП 41.02.2003. Тепловые сети.

СНиП 23.01.99 Строительная климатология.

СНиП 41.01.2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003)

Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235

РД 50-34.698-90 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы

МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации

МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве

НЦС 81-02-13-2012 Наружные тепловые сети


Запись опубликована в рубрике Назаровский городской Совет депутатов с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.