Постановление 1226-п от 29.06.2015, Администрация г. Назарово

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования г. Назарово»


Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 .06 . 2015 г.Назарово № 1226-п

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие образования города Назарово»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 179 Бюджетного кодекса, Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования города Назарово» (в редакции от 30.10.2014 № 2029-п):

1.1. В паспорте программы строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

Ресурсное обеспечение Программы

Всего по программе на 2014-2017 годы

2 430 106,01433 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 777 209,66000 тыс. руб.;

2015 год – 574 537,31433 тыс. руб.;

2016 год – 539 179,52000 тыс. руб.;

2017 год — 539 179,52000 тыс.руб.

по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 177 607,15000 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 169 999,60000 тыс. руб.;

2015 год – 2 922,05000 тыс. руб.;

2016 год – 2 350,30000 тыс. руб.;

2017 год — 2335,20000 тыс.руб.

Краевой бюджет –1 286 405,27893 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 367 410,20000 тыс. руб.;

2015 год – 320 264,97893 тыс. руб.;

2016 год – 299 357,50000 тыс. руб.;

2017 год — 299 372,60000 тыс.руб.

Внебюджетные источники – 98 764,67000 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 25 834,01000 тыс. руб.;

2015 год – 24 310,22000 тыс. руб.;

2016 год – 24 310,22000 тыс. руб.;

2017 год – 24 310,22000 тыс. руб.

Муниципальный бюджет – 867 328,91540 тыс. руб. в том числе:

2014 год – 213 965,85000 тыс. руб.;

2015 год – 227 040,06540 тыс. руб.;

2016 год – 213 161,50000 тыс. руб.;

2017 год — 213 161,50000 тыс. руб.

1.2. В разделе 8 «Финансовое обеспечение Программы» слова

«Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2017 год составляет 2 415 719,42493 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет — 177 013,90000 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 1 286 490,50493 тыс. руб.;

Внебюджетные источники — 98 764,67000 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 853 450,35000 тыс.руб.

В 2014 году расходные обязательства составят — 777 209,66000 тыс. руб., из них федерального бюджета — 169 999,60000 тыс.руб.; краевого бюджета – 367 410,20000 тыс.руб., внебюджетные источники — 25 834,01000 тыс.руб.; муниципального бюджета – 213 965,85000 тыс.руб.

В 2015 году расходные обязательства составят — 560 150,72493 тыс. руб., из них федерального бюджета — 2 328,80000 тыс.руб.; краевого бюджета – 320 350,20493 тыс.руб., внебюджетные источники — 24 310,22000 тыс.руб.; муниципального бюджета – 213 161,50000 тыс.руб.»

заменить словами:

«Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2017 год составляет 2 430 106,01433 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет — 177 607,15000 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 1 286 405,27893 тыс. руб.;

Внебюджетные источники — 98 764,67000 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 867 328,91540 тыс.руб.

В 2014 году расходные обязательства составят — 777 209,66000 тыс. руб., из них федерального бюджета — 169 999,60000 тыс.руб.; краевого бюджета – 367 410,20000 тыс.руб., внебюджетные источники — 25 834,01000 тыс.руб.; муниципального бюджета – 213 965,85000 тыс.руб.

В 2015 году расходные обязательства составят — 574 537,31433 тыс. руб., из них федерального бюджета — 2 922,05000 тыс.руб.; краевого бюджета – 320 264,97893 тыс.руб., внебюджетные источники — 24 310,22000 тыс.руб.; муниципального бюджета – 227 040,06540 тыс.руб.»

1.3. Приложение № 4 «Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета города по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы», приложение № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Назарово с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» и приложение № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе города Назарово» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 7 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» (далее Подпрограмма 1) «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего по программе на 2014-2017 годы

2 214 412,38524 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 720 531,28000 тыс. руб.;

2015 год – 516 812,41390 тыс. руб.;

2016 год – 488 534,34567 тыс. руб.;

2017 год – 488 534,34567 тыс. руб.

по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 170 592,85000 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 169 999,60000 тыс. руб.;

2015 год –593,25000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.

2017 год – 0,00000 тыс. руб.

Краевой бюджет – 1 229 678,97247 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 347 496,25000 тыс. руб.;

2015 год – 303 781,46247 тыс. руб.;

2016 год – 289 200,63000 тыс. руб.;

2017 год – 289 200,63000 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 98 764,67000 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 25 834,01000 тыс. руб.;

2015 год – 24 310,22000 тыс. руб.;

2016 год – 24 310,22000 тыс. руб.;

2017 год – 24 310,22000 тыс. руб.

Муниципальный бюджет – 715 375,89277 тыс. руб. в том числе:

2014 год – 177 201,42000 тыс. руб.;

2015 год – 188 127,48143 тыс. руб.;

2016 год – 175 023,49567 тыс. руб.;

2017 год – 175 023,49567 тыс. руб.

1.5. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 1 слова

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования детей», составляет 2 202 727,75881 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет — 169 999,60000 тыс.руб.;

Краевой бюджет – 1 231 626,36747 тыс. руб.;

Внебюджетные источники — 98 764,67000 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 702 337,12134 тыс. руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 720 531,28000тыс. руб., из них федерального бюджета — 169 999,60000 тыс.руб., краевого бюджета – 347 496,25000 тыс. руб., внебюджетные источники — 25 834,01000 тыс.руб., муниципального бюджета – 177 201,42000 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 505 127,78747 тыс.руб., из них краевого бюджета – 305 728,85747 тыс.руб., внебюджетные источники — 24 310,22000 тыс.руб., муниципального бюджета – 175 088,71000 тыс.руб.»

заменить словами:

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования детей», составляет 2 214 412,38524 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет — 170 592,85000 тыс.руб.;

Краевой бюджет – 1 229 678,97247 тыс. руб.;

Внебюджетные источники — 98 764,67000 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 715 375,89277 тыс. руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 720 531,28000тыс. руб., из них федерального бюджета — 169 999,60000 тыс.руб., краевого бюджета – 347 496,25000 тыс. руб., внебюджетные источники — 25 834,01000 тыс.руб., муниципального бюджета – 177 201,42000 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 516 812,41390 тыс.руб., из них федерального бюджета — 593,25000 тыс.руб., краевого бюджета – 304 781,46247 тыс.руб., внебюджетные источники — 24 310,22000 тыс.руб., муниципального бюджета – 188 127,48143 тыс.руб.»

1.6. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложениям № 4 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 8 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» (далее Подпрограмма 2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме на 2014-2017 годы предусмотрено

97 928,99310 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 30 649,84000 тыс. руб.;

2015 год – 25 196,01444 тыс. руб.;

2016 год – 21 041,56933 тыс. руб.;

2017 год – 21 041,56933 тыс. руб.

по источникам финансирования:

Краевой бюджет – 36 187,02600 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 15 583,4700 тыс. руб.;

2015 год – 9 208,41600 тыс. руб.;

2016 год – 5 697,57000 тыс. руб.;

2017 год – 5 697,57000 тыс. руб.

Муниципальный бюджет — 61 741,96710 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 15 066,37000 тыс. руб.;

2015 год – 15 987,59844 тыс. руб.;

2016 год – 15 343,99933 тыс. руб.;

2017 год – 15 343,99933 тыс. руб.

1.8. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 2 слова

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», составляет 95 375,07266 тыс. руб., в том числе:

Краевой бюджет – 34 341,91400 тыс. руб.;

Муниципальный бюджет – 61 033,15866 тыс. руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 30 649,84000 тыс. руб., из них краевого бюджета – 15 583,47000 тыс. руб., муниципального бюджета – 15 066,37000 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 22 642,09400 тыс.руб., из них краевого бюджета – 7 363,30400 тыс.руб., муниципального бюджета – 15 278,79000 тыс.руб.»

заменить словами:

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», составляет 97 928,99310 тыс. руб., в том числе:

Краевой бюджет – 36 187,02600 тыс. руб.;

Муниципальный бюджет – 61 741,96710 тыс. руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 30 649,84000 тыс. руб., из них краевого бюджета – 15 583,47000 тыс. руб., муниципального бюджета – 15 066,37000 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 25 196,01444 тыс.руб., из них краевого бюджета – 9 208,41600 тыс.руб., муниципального бюджета – 15 987,59844 тыс.руб.»

1.9. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 5 к настоящему постановлению.

1.10. В приложении № 10 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» (далее Подпрограмма 4) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме на 2014-2017 годы предусмотрено

90 675,03599 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 21 970,34000 тыс. руб.;

2015 год – 23 116,68599 тыс. руб.;

2016 год – 22 794,00500 тыс. руб.;

2017 год – 22 794,00500 тыс. руб.

по источникам финансирования:

Краевой бюджет — 463,98046 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 272,28000 тыс. руб.;

2015 год – 191,70046 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.

Муниципальный бюджет — 90 211,05553 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 21 698,06000 тыс. руб.;

2015 год – 22 924,98553 тыс. руб.;

2016 год – 22 794,00500 тыс. руб.;

2017 год – 22 794,00500 тыс. руб.

1.11. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 4 слова

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования», составляет 90 526,99346 тыс. руб., в том числе:

Краевой бюджет — 446,92346 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 90 080,07000 тыс.руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 21 970,34000 тыс. руб., из них краевого бюджета — 272,28000 тыс.руб., муниципального бюджета – 21 698,06000 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 22 968,64346 тыс.руб., из них краевого бюджета — 174,64346 тыс.руб., муниципального бюджета – 22 794,00000 тыс.руб.»

заменить словами:

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования», составляет 90 675,03599 тыс. руб., в том числе:

Краевой бюджет — 463,98046 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 90 211,05553 тыс.руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 21 970,34000 тыс. руб., из них краевого бюджета — 272,28000 тыс.руб., муниципального бюджета – 21 698,06000 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 22 116,68599 тыс.руб., из них краевого бюджета — 191,70046 тыс.руб., муниципального бюджета – 22 924,98553 тыс.руб.».

1.12. Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» Подпрограммы 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети ИНТЕРНЕТ.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации города В.Ф.Палкин


Запись опубликована в рубрике Администрация г. Назарово с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.