Постановление 606-п от 31.03.2015, Администрация г. Назарово

О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от 10.10.2013 № 1989-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Назарово»


Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 .03 . 2015 г.Назарово № 606 -п

О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от 10.10.2013 № 1989-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Назарово»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 179 Бюджетного кодекса, Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации г.Назарово от 10.10.2013 №1989-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Назарово» (в редакции от 30.10.2014 № 2029-п) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строки «Целевые показатели и показатели результативности Программы», «Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период», Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

Целевые показатели и показатели результативности Программы

— удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет : 2014- 67%, в 2015- 67,2%, 2016 — 68%, 2017 — 68%;

— отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Назарово: в 2014- 89%, 2015- 89%, 2016 — 89,5%, 2017 — 89,5%;

— отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города Назарово с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ города Назарово с худшими результатами: в 2014- 1,64%, 2015- 1,62%, 2016 — 1,61%, 2017 — 1,61%;

— доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений: в 2014- 12%, 2015- 12%, 2016 — 11%, 2017 — 11%;

— удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования: в 2014- 92%, 2015- 92,5%, 2016 — 93%, 2017 — 93%;

— доля оздоровленных в летний период детей школьного возраста: в 2014- 87%, 2015- 87%, 2016 — 87%, 2017 — 87%;

— удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города Назарово: в 2014- 21%, 2015- 22%, 2016 — 23%, 2017 — 23%;

— охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет): в 2014- 65%, 2015- 66%, 2016 — 68, 2017 — 70%;

— удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 2014- 30%, 2015- 29%, 2016 — 26%, 2017 — 26%;

— удельный вес детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения: в 2014- 7%, 2015- 11%, 2016 — 12%, 2017 — 13%;

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период

— удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет: в 2018- 70%, 2019- 71%, 2020 — 72%, 2021 — 73%, 2022- 77%, 2023- 75%, 2024 — 76%;

— Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Назарово: в 2018- 89,5%, 2019- 90%, 2020 — 90%, 2021 — 90%, 2022- 90%, 2023- 90%, 2024 — 90%;

— Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования: в 2018 — 68%, 2019- 69%, 2020 — 70%, 2021 — 70%, 2022- 70%, 2023- 70%, 2024 — 70%;

— Доля оздоровленных в летний период детей школьного возраста: в 2018- 88%, 2019- 88%, 2020 — 88%, 2021 — 88%, 2022- 88%, 2023- 88%, 2024 — 88%.

Ресурсное обеспечение Программы

Всего по программе на 2014-2017 годы

2 415 719,42493 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 777 209,66000 тыс. руб.;

2015 год – 560 150,72493 тыс. руб.;

2016 год – 539 179,52000 тыс. руб.;

2017 год — 539 179,52000 тыс.руб.

по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 177 013,90000 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 169 999,60000 тыс. руб.;

2015 год – 2 328,80000 тыс. руб.;

2016 год – 2 350,30000 тыс. руб.;

2017 год — 2335,20000 тыс.руб.

Краевой бюджет –1 286 490,50493 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 367 410,20000 тыс. руб.;

2015 год – 320 350,20493 тыс. руб.;

2016 год – 299 357,50000 тыс. руб.;

2017 год — 299 372,60000 тыс.руб.

Внебюджетные источники – 98 764,67000 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 25 834,01000 тыс. руб.;

2015 год – 24 310,22000 тыс. руб.;

2016 год – 24 310,22000 тыс. руб.;

2017 год – 24 310,22000 тыс. руб.

Муниципальный бюджет – 853 450,35000 тыс. руб. в том числе:

2014 год – 213 965,85000 тыс. руб.;

2015 год – 213 161,50000 тыс. руб.;

2016 год – 213 161,50000 тыс. руб.;

2017 год — 213 161,50000 тыс. руб.

1.2. В разделе 8 «Финансовое обеспечение Программы» слова

«Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2017 год составляет 2 374 682,44895 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет — 177 890,60000 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 1 254 189,11898 тыс. руб.;

Внебюджетные источники — 95 093,52000 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 847 509,20997 тыс.руб.

В 2014 году расходные обязательства составят — 755 448,48895 тыс. руб., из них федерального бюджета — 171 217,80000 тыс.руб.; краевого бюджета – 354 043,11898 тыс.руб., внебюджетные источники — 22 162,86000 тыс.руб.; муниципального бюджета – 208 024,70997 тыс.руб.

В 2015 году расходные обязательства составят — 540 874,92000 тыс. руб., из них федерального бюджета — 1 987,30000 тыс.руб.; краевого бюджета – 301 415,90000 тыс.руб., внебюджетные источники — 24 310,22000 тыс.руб.; муниципального бюджета – 213 161,50000 тыс.руб.»

заменить словами:

«Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2017 год составляет 2 415 719,42493 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет — 177 013,90000 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 1 286 490,50493 тыс. руб.;

Внебюджетные источники — 98 764,67000 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 853 450,35000 тыс.руб.

В 2014 году расходные обязательства составят — 777 209,66000 тыс. руб., из них федерального бюджета — 169 999,60000 тыс.руб.; краевого бюджета – 367 410,20000 тыс.руб., внебюджетные источники — 25 834,01000 тыс.руб.; муниципального бюджета – 213 965,85000 тыс.руб.

В 2015 году расходные обязательства составят — 560 150,72493 тыс. руб., из них федерального бюджета — 2 328,80000 тыс.руб.; краевого бюджета – 320 350,20493 тыс.руб., внебюджетные источники — 24 310,22000 тыс.руб.; муниципального бюджета – 213 161,50000 тыс.руб.»

1.3. Приложение № 1 «Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности», приложение № 2 «Целевые показатели на долгосрочный период» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 «Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета города по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы», приложение № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Назарово с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» и приложение № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе города Назарово» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 3, № 4 и № 5 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 7 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» (далее Подпрограмма 1) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» и «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Целевые индикаторы подпрограммы

Удельный вес численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Назарово: в 2014 году- 89%, 2015 году- 89%, 2016 году- 89,5%, 2017 году — 89,5%;

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города Назарово с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города Назарово с худшими результатами: в 2014 году- 1,64%, 2015 году- 1,62%, 2016 году- 1,61%, 2017 году — 1,61%;

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений: в 2014 году- 12%, 2015 году- 12%, 2016 году- 11%, 2017 году — 11%;

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования: в 2014 году- 92%, 2015 году- 92,5%, 2016 году- 93%, 2017 году — 93%;

Доля оздоровленных в летний период детей школьного возраста: в 2014 году- 87%, 2015 году- 87%, 2016 году- 87%, 2017 году — 87%;

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города Назарово: в 2014 году- 21%, 2015 году- 22%, 2016 году- 23%, 2017 году — 23%.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего по программе на 2014-2017 годы

2 202 727,75881 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 720 531,28000 тыс. руб.;

2015 год – 505 127,78747 тыс. руб.;

2016 год – 488 534,34567 тыс. руб.;

2017 год – 488 534,34567 тыс. руб.

по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 169 999,60000 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 169 999,60000 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.

2017 год – 0,00000 тыс. руб.

Краевой бюджет – 1 231 626,36747 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 347 496,25000 тыс. руб.;

2015 год – 305 728,85747 тыс. руб.;

2016 год – 289 200,63000 тыс. руб.;

2017 год – 289 200,63000 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 98 764,67000 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 25 834,01000 тыс. руб.;

2015 год – 24 310,22000 тыс. руб.;

2016 год – 24 310,22000 тыс. руб.;

2017 год – 24 310,22000 тыс. руб.

Муниципальный бюджет – 702 337,12134 тыс. руб. в том числе:

2014 год – 177 201,42000 тыс. руб.;

2015 год – 175 088,71000 тыс. руб.;

2016 год – 175 023,49567 тыс. руб.;

2017 год – 175 023,49567 тыс. руб.

1.6. В п.3.3. раздела 3 «Основная цель, задачи, сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» Подпрограммы 1 исключить 2,3,4,5,6 и 7 абзацы.

1.7. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 1 слова

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования детей», составляет 2 165 185,02588 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет — 171 217,80000 тыс.руб.;

Краевой бюджет – 1 202 442,78686 тыс. руб.;

Внебюджетные источники — 95 093,52000 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 696 430,91902 тыс. руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 699 581,98887 тыс. руб., из них федерального бюджета — 171 217,80000 тыс.руб., краевого бюджета – 334 840,89686 тыс. руб., внебюджетные источники — 22 162,86000 тыс.руб., муниципального бюджета – 171 360,43201 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 488 534,34567 тыс.руб., из них краевого бюджета – 289 200,63000 тыс.руб., внебюджетные источники — 24 310,22000 тыс.руб., муниципального бюджета – 175 023,49567 тыс.руб.»

заменить словами:

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования детей», составляет 2 202 727,75881 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет — 169 999,60000 тыс.руб.;

Краевой бюджет – 1 231 626,36747 тыс. руб.;

Внебюджетные источники — 98 764,67000 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 702 337,12134 тыс. руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 720 531,28000тыс. руб., из них федерального бюджета — 169 999,60000 тыс.руб., краевого бюджета – 347 496,25000 тыс. руб., внебюджетные источники — 25 834,01000 тыс.руб., муниципального бюджета – 177 201,42000 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 505 127,78747 тыс.руб., из них краевого бюджета – 305 728,85747 тыс.руб., внебюджетные источники — 24 310,22000 тыс.руб., муниципального бюджета – 175 088,71000 тыс.руб.

1.8.Приложение № 1 «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» и Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» Подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложениям № 6 и № 7 к настоящему постановлению.

1.9. В приложении № 8 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» (далее Подпрограмма 2) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» и «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Целевые индикаторы подпрогрммы

— Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования: в 2014 году – 65%, в 2015 году– 66%, в 2016 году – 68%, в 2017 году – 70%.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме на 2014-2017 годы предусмотрено

95 375,07266 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 30 649,84000 тыс. руб.;

2015 год – 22 642,09400 тыс. руб.;

2016 год – 21 041,56933 тыс. руб.;

2017 год – 21 041,56933 тыс. руб.

по источникам финансирования:

Краевой бюджет – 34 341,91400 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 15 583,4700 тыс. руб.;

2015 год – 7 363,30400 тыс. руб.;

2016 год – 5 697,57000 тыс. руб.;

2017 год – 5 697,57000 тыс. руб.

Муниципальный бюджет — 61 033,15866 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 15 066,37000 тыс. руб.;

2015 год – 15 278,79000 тыс. руб.;

2016 год – 15 343,99933 тыс. руб.;

2017 год – 15 343,99933 тыс. руб.

1.10. В п.3.3. раздела 3 «Основная цель, задачи, сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» Подпрограммы 2 исключить 2 абзац.

1.11. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 2 слова

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», составляет 93 412,29919 тыс. руб., в том числе:

Краевой бюджет – 32 146,63637тыс. руб.;

Муниципальный бюджет – 61 265,66282 тыс. руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 30 287,59120 тыс. руб., из них краевого бюджета – 15 093,92637 тыс. руб., муниципального бюджета – 15 233,66483 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 21 041,56933 тыс.руб., из них краевого бюджета – 5 697,57000 тыс.руб., муниципального бюджета – 15 343,99933 тыс.руб.»

заменить словами:

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», составляет 95 375,07266 тыс. руб., в том числе:

Краевой бюджет – 34 341,91400 тыс. руб.;

Муниципальный бюджет – 61 033,15866 тыс. руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 30 649,84000 тыс. руб., из них краевого бюджета – 15 583,47000 тыс. руб., муниципального бюджета – 15 066,37000 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 22 642,09400 тыс.руб., из них краевого бюджета – 7 363,30400 тыс.руб., муниципального бюджета – 15 278,79000 тыс.руб.»

1.12. Приложение № 1 «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» и Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» Подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 8 и № 9 к настоящему постановлению.

1.13. В приложении № 9 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 3 «Поддержка детей- сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» (далее Подпрограмма 3) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» и «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Целевые индикаторы подпрограммы

— Удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в 2014 году – 30%, в 2015 году– 29%, в 2016 году – 26%, в 2017 году – 26%;

— Удельный вес детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения: в 2014 году – 7%, в 2015 году– 11%, в 2016 году – 12%, в 2017 году – 13%.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме на 2014-2017 годы

27 089,60000 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 4 058,20000 тыс. руб.;

2015 год – 9 412,20000 тыс. руб.;

2016 год – 6 809,60000 тыс. руб.;

2017 год – 6 809,60000 тыс. руб.

по источникам финансирования:

Федеральный бюджет — 7 014,30000 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 0,00000 тыс. руб.;

2015 год – 2 328,80000 тыс. руб.;

2016 год – 2 350,30000 тыс. руб.;

2017 год – 2 335,20000 тыс. руб.

Краевой бюджет – 20 075,30000 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 4 058,20000 тыс. руб.;

2015 год – 7 083,40000 тыс. руб.;

2016 год – 4 459,30000 тыс. руб.;

2017 год – 4 474,40000 тыс. руб.

1.14. В п.2. раздела 3 «Основная цель, задачи, сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» Подпрограммы 3 исключить 3абзац.

1.15. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 3 слова

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания», составляет 26 182,40000 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет — 6 672,80000 тыс.руб.;

Краевой бюджет – 19 509,60000 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 0,00000 тыс.руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 4 058,20000 тыс. руб., из них федерального бюджета — 0,00000 тыс.руб., краевого бюджета – 4 058,20000 тыс.руб., муниципального бюджета – 0,00000 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 8 505,00000 тыс.руб., из них федерального бюджета — 1 987,30000 тыс.руб., краевого бюджета – 6 517,70000 тыс.руб., муниципального бюджета – 0,00000 тыс.руб.»

заменить словами:

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания», составляет 27 089,60000 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет 7 014,30000 тыс.руб.;

Краевой бюджет – 20 075,30000 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 0,00000 тыс.руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 4 058,20000 тыс. руб., из них федерального бюджета — 0,00000 тыс.руб., краевого бюджета – 4 058,20000 тыс.руб., муниципального бюджета – 0,00000 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 9 412,20000 тыс.руб., из них федерального бюджета — 2 328,80000 тыс.руб., краевого бюджета – 7 083,40000 тыс.руб., муниципального бюджета – 0,00000 тыс.руб.»

1.16. Приложение № 1 «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» и Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» Подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 10 и № 11 к настоящему постановлению.

1.17. В приложении № 10 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» (далее Подпрограмма 4) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме на 2014-2017 годы предусмотрено

90 526,99346 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 21 970,34000 тыс. руб.;

2015 год – 22 968,64366 тыс. руб.;

2016 год – 22 794,00500 тыс. руб.;

2017 год – 22 794,00500 тыс. руб.

по источникам финансирования:

Краевой бюджет — 446,92346 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 272,28000 тыс. руб.;

2015 год – 174,64346 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.;

2017 год – 0,00000 тыс. руб.

Муниципальный бюджет — 90 080,07000 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 21 698,06000 тыс. руб.;

2015 год – 22 794,00000 тыс. руб.;

2016 год – 22 794,00500 тыс. руб.;

2017 год – 22 794,00500 тыс. руб.

1.18. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 4 слова

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования», составляет 89 902,72388 тыс. руб., в том числе:

Краевой бюджет — 90,09575 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 89 812,62813 тыс.руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 21 520,70888 тыс. руб., из них краевого бюджета — 90,09575 тыс.руб., муниципального бюджета – 21 430,61313 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 22 794,00500 тыс.руб., из них муниципального бюджета – 22 794,00500 тыс.руб.»

заменить словами:

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования», составляет 90 526,99346 тыс. руб., в том числе:

Краевой бюджет — 446,92346 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 90 080,07000 тыс.руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 21 970,34000 тыс. руб., из них краевого бюджета — 272,28000 тыс.руб., муниципального бюджета – 21 698,06000 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 22 968,64346 тыс.руб., из них краевого бюджета — 174,64346 тыс.руб., муниципального бюджета – 22 794,00000 тыс.руб.».

1.19. Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» Подпрограммы 4 изложить в новой редакции согласно приложениям № 12 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети ИНТЕРНЕТ.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Толстихину О.В.

Руководитель администрации города В.Ф.Палкин


Приложение № 1

к постановлению администрации г.Назарово

от 31.03.2015 № 606-п

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Ед. изм.

Вес показателя

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития экономики города Назарово, оздоровление детей

Задача № 1 «Формирование системы образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально – экономического развития города»

1

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

0,1

Государственная статистическая отчетность

62

67

67

67,2

68

68

Задача № 2 «Обеспечение максимально равной доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Задача № 3 «Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»

Развитие дошкольного образования

2

Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Назарово

%

0,1

Ведомственная отчетность

76

83

89

89

89,5

89,5

Развитие общего образования

3

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города Назарово с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ города Назарово с худшими результатами

%

0,1

Ведомственная отчетность

1,48

1,64

1,64

1,62

1,61

1,61

4

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений

%

0,1

Ведомственная отчетность

16

14

12

12

11

11

Выявление и поддержка одаренных детей

5

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

0,1

Ведомственная отчетность

85

90

92

92,5

93

93

Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей

6

Доля оздоровленных в летний период детей школьного возраста

%

0,1

Ведомственная отчетность

82

87

87

87

87

87

Развитие кадрового потенциала

7

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города Назарово

%

0,1

Ведомственная отчетность

14

20

21

22

23

23

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей»

Развитие дополнительного образования детей

8

Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет)

%

0,1

Ведомственная отчетность

60

60

65

66

68

70

Задача №4. Повышение эффективности замещающих семей

Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания »

Обеспечить реализацию мероприятий по организации межведомственного сопровождения замещающих семей

9

Удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей …

%

0,1

Государственная статистическая отчетность

22

23

30

29

26

26

Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

10

Удельный вес детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения

%

0,1

Ведомственная отчетность

33

31

7

11

12

13


Приложение № 2

к постановлению администрации г.Назарово

от 31.03.2015 № 606-п

Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели,целевые показатели

Ед. изм.

2012 год

2013 год

2014 год

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

62

67

67

67,2

68

68

70

71

72

73

77

75

76

3

Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Назарово

%

76

83

89

89

89,5

89,5

89,5

90

90

90

90

90

90

4

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)

%

60

60

65

66

68

70

70

70

70

70

70

70

70

6

Доля оздоровленных в летний период детей школьного возраста

%

82

87

87

87

87

87

88

88

88

88

88

88

88


Приложение № 6

к постановлению администрации г.Назарово

от 31.03.2015 № 606-п

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Развитие дошкольного и общего образования детей»

№ п/п

Цели, целевые индикаторы

Ед. изм.

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного и общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 «Развитие дошкольного образования

1.

Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Назарово

%

Государственная статистическая отчетность

76

83

89

89

89,5

89,5

Задача № 2 «Развитие общего образования

2.

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города Назарово с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города Назарово с худшими результатами

%

Государственная статистическая отчетность

1,48

1,64

1,64

1,62

1,61

1,61

3

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений

%

Государственная статистическая отчетность

16

14

12

12

11

11

Задача № 3 «Выявление и поддержка одаренных детей

4.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

Текущая отчетность в министерство образования

85

90

92

92,5

93

93

Задача № 4 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей»

5.

Доля оздоровленных в летний период детей школьного возраста

%

Текущая отчетность в министерство образования

82

87

87

87

87

87

Задача № 5 «Развитие кадрового потенциала»

6.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города Назарово

%

Текущая отчетность в министерство образования

14

20

21

22

23

23


Приложение № 8

к постановлению администрации г.Назарово

от 31.03.2015 № 606-п

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Развитие дополнительного образования детей»

№ п/п

Цели, целевые индикаторы

Ед. изм.

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Цель подпрограммы: Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для удовлетворения потребностей детей в личностном развитии и самореализации, оздоровлении в летний период

Задача № 1 «Развитие доступности и повышение качества дополнительного образования»

1.1.

Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет)

%

Ведомственная отчетность

60

60

65

66

68

70


Приложение 10

к постановлению администрации г.Назарово

от 31.03.2015 № 606-п

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания »

№ п/п

Цели, целевые индикаторы

Ед. изм.

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

ЦЕЛЬ: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, повышение эффективности замещающих семей

1.

Удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей …

%

Государственная статистическая отчетность

22

23

30

29

26

26

2.

Удельный вес детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения

%

Ведомственная отчетность

33

31

7

11

12

13


Запись опубликована в рубрике Администрация г. Назарово с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.