Постановление 2295-п от 02.12.2014, Администрация г. Назарово

О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от 10.10.2013 № 1989-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Назарово на 2014-2016 годы»


Российская Федерация

Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02. 12. 2014 г.Назарово № 2295-п

О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от 10.10.2013 № 1989-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Назарово на 2014-2016 годы»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2009 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 179 Бюджетного кодекса, Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г.Назарово от 10.10.2013 № 1989-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Назарово на 2014-2016 годы» (далее Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

Ресурсное обеспечение Программы

Всего по программе на 2014-2016 годы

1 800 787, 11795 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 777 391,51795 тыс. руб.;

2015 год – 511 697,80000 тыс. руб.;

2016 год – 511 697,80000 тыс. руб.

по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 175 203,80000 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 171 217,80000 тыс. руб.;

2015 год – 1 965,90000 тыс. руб.;

2016 год – 2 020,10000 тыс. руб.

Краевой бюджет – 927 099.61732 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 367 373.41732 тыс. руб.;

2015 год – 279 890,20000 тыс. руб.;

2016 год – 279 836,00000 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 64 974,476 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 25 491,07600 тыс. руб.;

2015 год – 20 241,70000 тыс. руб.;

2016 год – 19 241,70000 тыс. руб.

Муниципальный бюджет – 633 509,22463 тыс. руб. в том числе:

2014 год – 213 309,22463 тыс. руб.;

2015 год – 209 600,00000 тыс. руб.;

2016 год – 210 600,00000 тыс. руб.

1.2. в разделе 8 «Финансовое обеспечение Программы» слова

«Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2016 год составляет 1 778 844,08895 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет — 175 203,80000 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 913 769,31898 тыс. руб.;

Внебюджетные источники — 61 646,26000 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 628 224,70997 тыс.руб.

В 2014 году расходные обязательства составят — 755 448,48895 тыс. руб., из них федерального бюджета -171 217,80000 тыс.руб.; краевого бюджета – 354 043,11898 тыс.руб., внебюджетные источники — 22 162,86000 тыс.руб.; муниципального бюджета – 208 024,70997 тыс.руб.»

заменить словами:

«Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2016 год составляет 1 800 787,11795 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет — 175 203,80000 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 927 099.61732 тыс. руб.;

Внебюджетные источники — 64 974,47600 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 633 509,22463 тыс.руб.

В 2014 году расходные обязательства составят — 777 391,51795 тыс. руб., из них федерального бюджета -171 217,80000 тыс.руб.; краевого бюджета – 367 373.41732 тыс.руб., внебюджетные источники — 25 491,07600 тыс.руб.; муниципального бюджета – 213 309,22463 тыс.руб.»

1.3. Приложение № 1 «Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности» и приложение № 2 «Целевые показатели на долгосрочный период» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 «Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета города по мероприятиям и подпрограммам» и приложение № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города с учетом источника финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 3, № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе города Назарово» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. В Приложении № 7 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» (далее Подпрограмма 1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции;

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме на 2014-2016 годы

1 648 188,02955 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 720 713,12955 тыс. руб.;

2015 год – 463 738,70000 тыс. руб.;

2016 год – 463 736,20000 тыс. руб.

по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 171 217,80000 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 171 217,80000 тыс. руб.;

2015 год – 0 000,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0 000,00000 тыс. руб.

Краевой бюджет – 887 133,44689 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 347 496,24689 тыс. руб.;

2015 год – 269 818,60000 тыс. руб.;

2016 год – 269 818,60000 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 64 974,47600 тыс.руб. в том числе:

2014 год – 25 491,07600 тыс. руб.;

2015 год – 20 241,70000 тыс. руб.;

2016 год – 19 241,70000 тыс. руб.

Муниципальный бюджет – 524 862,30666 тыс. руб. в том числе:

2014 год – 176 508,00666 тыс. руб.;

2015 год – 173 678,40000 тыс. руб.;

2016 год – 174 675,90000 тыс. руб.

1.7. раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 1 заменить словами:

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования детей», составляет 1 648 188,02955 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет — 171 217,80000 тыс.руб.;

Краевой бюджет – 887 133,44689 тыс. руб.;

Внебюджетные источники — 64 974,47600 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 524 862,30666 тыс. руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 720 713,12955 тыс. руб., из них федерального бюджета — 171 217,80000 тыс.руб., краевого бюджета – 347 496,24689 тыс. руб., внебюджетные источники — 25 491,07600 тыс.руб., муниципального бюджета – 176 508,00666 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 463 738,70000 тыс.руб., из них краевого бюджета – 269 818,60000 тыс.руб., внебюджетные источники — 20 241,70000 тыс.руб., муниципального бюджета – 173 678,40000 тыс.руб.

В 2016 г году финансовые затраты составят — 463 736,20000 тыс. руб., из них краевого бюджета – 269 818,60000 тыс.руб., внебюджетные источники — 19 241,70000 тыс.руб., муниципального бюджета – 174 675,90000 тыс.руб.»

1.8. Приложение № 1 «Перечень целевых индикаторов» к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.10. В Приложении № 8 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» (далее Подпрограмма 2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции;

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме на 2014-2016 годы

70 148,04465 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 30 649,84465 тыс. руб.;

2015 год – 19 749,10000 тыс. руб.;

2016 год – 19 749,10000 тыс. руб.

по источникам финансирования:

Краевой бюджет – 27 588,06836 тыс.руб. в том числе:

2014 год –15 583,46836 тыс. руб.;

2015 год – 6 002,30000 тыс. руб.;

2016 год – 6 002,30000 тыс. руб.

Муниципальный бюджет – 42 559,97629 тыс. руб. в том числе:

2014 год – 15 066,37629 тыс. руб.;

2015 год – 13 746,80000 тыс. руб.;

2016 год – 13 746,80000 тыс. руб.

1.11. раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 2 заменить словами:

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», составляет 70 148,04465 тыс. руб., в том числе:

Краевой бюджет – 27 588,06836 тыс. руб.;

Муниципальный бюджет – 42 559,97629 тыс. руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 30 649,84465 тыс. руб., из них краевого бюджета – 15 583,46836 тыс. руб., муниципального бюджета – 15 066,37629 тыс.руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 19 749,10000 тыс.руб., из них краевого бюджета – 6 002,30000 тыс.руб., муниципального бюджета – 13 746,80000 тыс.руб.

В 2016 г году финансовые затраты составят — 19 749,10000 тыс. руб., из них краевого бюджета – 6 002,30000 тыс.руб., муниципального бюджета – 13 746,80000 тыс.руб.»

1.12. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.13. В Приложении № 10 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» (далее Подпрограмма 4) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего по подпрограмме на 2014-2016 годы

66 322,44375 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 год – 21 970,34375 тыс. руб.;

2015 год – 22 174,80000 тыс. руб.;

2016 год – 22 177,30000 тыс. руб.

по источникам финансирования:

Краевой бюджет — 235,50207 тыс.руб.,

в том числе:

2014 год – 235,50207 тыс. руб.;

2015 год – 0,00000 тыс. руб.;

2016 год – 0,00000 тыс. руб.

Муниципальный бюджет – 66 086,94168 тыс.руб. в том числе:

2014 год –21 734,84168 тыс. руб.;

2015 год – 22 174,80000 тыс. руб.;

2016 год – 22 177,30000 тыс. руб.

1.14. раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 4 заменить словами:

«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования», составляет 66 322,44375 тыс. руб., в том числе:

Краевой бюджет — 235,50207 тыс.руб.;

Муниципальный бюджет – 66 086,94168 тыс. руб.

В 2014 году финансовые затраты составят — 21 970,34375 тыс. руб., из них краевого бюджета — 235,50207 тыс.руб., муниципального бюджета – 21 734,84168 тыс. руб.

В 2015 году финансовые затраты составят — 22 174,80000 тыс.руб., из них краевого бюджета — 0,0000 тыс.руб., муниципального бюджета – 22 174,80000 тыс.руб.

В 2016 г году финансовые затраты составят — 22 177,30000 тыс. руб., из них краевого бюджета — 0,00000 тыс.руб., муниципального бюджета – 22 177,30000 тыс.руб.»

1.15. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети ИНТЕРНЕТ.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Толстихину О.В.

И.о. руководителя администрации города И.С.Сухоруков


Приложение № 2

к постановлению администрации г.Назарово

от 02 декабря 2014 № 2295-п

Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели,целевые показатели

Ед. изм.

2012 год

2013 год

2014 год

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

62

67

67

70

70

72

74

75

76

77

78

79

2

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города Назарово с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ города Назарово с худшими результатами

1,48

1,64

1,64

1,62

1,61

1,60

1,59

1,58

1,57

1,56

1,55

1,54

3

Доступность дошкольного образования (удельный вес численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Назарово

%

76

83

84

86

86

86,5

87

87,5

88

88,5

89

89

4

Доля муниципальных) общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования

%

60

60

65

68

70

70,5

71

71,5

72

72

72,5

73

6

Доля оздоровленных в летний период детей школьного возраста

%

82

87

87

87

87

88

88

88

88

88

88

88


Приложение № 1

к постановлению администрации г.Назарово

от 02 декабря 2014 № 2295-п

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Ед. изм.

Вес показателя

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития экономики города Назарово, оздоровление детей

Задача № 1 «Формирование системы образования, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально – экономического развития города»

1

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

х

Государственная статистическая отчетность

62

67

67

68

68

2

Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Назарово

%

х

Ведомственная отчетность

76

83

84

86

86

3

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города Назарово с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ города Назарово с худшими результатами

%

х

Ведомственная отчетность

1,48

1,64

1,64

1,62

1,61

4

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современными требованиями обучения, в общем количестве муниципальных учреждений

%

х

Ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

Задача № 2 «Обеспечение максимально равной доступности услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Задача № 3 «Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей»

Развитие дошкольного образования

1.1

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности дошкольных организаций

%

0,1

Ведомственная отчетность

0

0

100

100

100

1.2

Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, которым поставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

%

0,1

Ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

Развитие общего образования

1.3

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений

%

0,1

Ведомственная отчетность

16

14

12

12

12

1.4

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях

%

0,1

Ведомственная отчетность

0

42

49

48

55

1.5

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций

%

0,1

Ведомственная отчетность

58

58

58

60

61

Выявление и поддержка одаренных детей

1.6.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

0,1

Ведомственная отчетность

85

90

92

93

94

Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей

1.7

Доля оздоровленных в летний период детей школьного возраста

%

0,1

Ведомственная отчетность

82

87

87

87

87

Развитие кадрового потенциала

1.8

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города Назарово

%

0,1

Ведомственная отчетность

14

20

21

22

23

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей»

Развитие дополнительного образования детей

2.1.

Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет)

%

0,1

Ведомственная отчетность

60

60

65

68

70

Задача №4. Повышение эффективности замещающих семей

Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания »

Обеспечить реализацию мероприятий по организации межведомственного сопровождения замещающих семей

3.1

Удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под безвозмездной опекой (попечительством), в общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

0,1

Государственная статистическая отчетность

77

77

76

75

74

3.2

Удельный вес детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, в общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей …

%

0,1

Государственная статистическая отчетность

22

23

24

25

26

Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

3.3

Удельный вес детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения

%

0,1

Ведомственная отчетность

33

31

31

31

31


Приложение 6

к постановлению администрации г.Назарово

от 02.12.2014 № 2295-п

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Развитие дошкольного и общего образования детей»

№ п/п

Цели, целевые индикаторы

Ед. изм.

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного и общего образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 «Развитие дошкольного образования

1.1.

Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города Назарово

%

Ведомственная отчетность

76

83

84

86

86

1.2.

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города Назарово, обучающихся по программам, соответствующих требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории города Назарово

%

Ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

Задача № 2 «Развитие общего образования

2.1.

Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

%

Ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

2.2.

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города Назарово с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ города Назарово с худшими результатами

%

Ведомственная отчетность

1,48

1,64

1,64

1,62

1,61

2.3

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений

%

Ведомственная отчетность

16

14

12

12

12

2.4

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных учреждений

%

Ведомственная отчетность

0

42

49

48

55

2.5.

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений

%

Ведомственная отчетность

58

58

58

60

61

Задача № 3 «Выявление и поддержка одаренных детей

3.1

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

Ведомственная отчетность

85

90

92

93

94

Задача № 4 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей»

4.1

Доля оздоровленных в летний период детей школьного возраста

%

Ведомственная отчетность

82

87

87

87

87

Задача № 5 «Развитие кадрового потенциала»

5.1

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, расположенных на территории города Назарово

%

Ведомственная отчетность

14

20

21

22

23


Запись опубликована в рубрике Администрация г. Назарово с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.