О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от 10.10.2013 № 1989-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Назарово на 2014-2016 годы»
Российская Федерация
Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28. 07. 2014 г.Назарово № 1369-п
О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от 10.10.2013 № 1989-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Назарово на 2014-2016 годы»
На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2009 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 179 Бюджетного кодекса, Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г.Назарово от 10.10.2013 № 1989-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Назарово на 2014-2016 годы» (далее Программа) следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение Программы
Всего по программе на 2014-2016 годы
1 611 304,98895 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 587 909,38895 тыс. руб.;
2015 год – 511 697,80000 тыс. руб.;
2016 год – 511 697,80000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 8 463,70000 тыс.руб. в том числе:
2014 год – 4 477,70000 тыс. руб.;
2015 год – 1 965,90000 тыс. руб.;
2016 год – 2 020,10000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 910 468,46898 тыс.руб. в том числе:
2014 год – 354 043,11898 тыс. руб.;
2015 год – 279 890,20000 тыс. руб.;
2016 год – 279 836,00000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 60 847,26000 тыс.руб. в том числе:
2014 год – 21 363,86000 тыс. руб.;
2015 год – 20 241,70000 тыс. руб.;
2016 год – 19 241,70000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 628 224,70997 тыс. руб. в том числе:
2014 год – 208 024,70997 тыс. руб.;
2015 год – 209 600,00000 тыс. руб.;
2016 год – 210 600,00000 тыс. руб.
1.2. в разделе 8 «Финансовое обеспечение Программы» слова
«Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2016 год составляет 1 586 419,68895 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет — 3 986,00000 тыс. руб.;
Краевой бюджет – 893 321,26898 тыс. руб.;
Внебюджетные источники — 60 847,26000 тыс.руб.;
Муниципальный бюджет – 628 265,15997 тыс.руб.
В 2014 году расходные обязательства составят — 563 024,08895 тыс. руб., из них федерального бюджета — 0,00000 тыс.руб.; краевого бюджета – 333 595,06898 тыс.руб., внебюджетные источники — 21 363,86000 тыс.руб.; муниципального бюджета – 208 065,15997 тыс.руб.»
заменить словами:
«Объем ресурсного обеспечения расходов на реализацию муниципальной программы за период с 2014 по 2016 год составляет 1 611 304,98895 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет — 8 463,70000 тыс. руб.;
Краевой бюджет – 913 769,31898 тыс. руб.;
Внебюджетные источники — 60 847,26000 тыс.руб.;
Муниципальный бюджет – 628 224,70997 тыс.руб.
В 2014 году расходные обязательства составят — 587 909,38895 тыс. руб., из них федерального бюджета -4 477,70000 тыс.руб.; краевого бюджета – 354 043,11898 тыс.руб., внебюджетные источники — 21 363,86000 тыс.руб.; муниципального бюджета – 208 024,70997 тыс.руб.»
1.3. Приложение № 4 «Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета города по мероприятиям и подпрограммам» и приложение № 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города с учетом источника финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложений № 1, № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе города Назарово» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5. В Приложении № 7 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования детей» (далее Подпрограмма 1) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции;
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме на 2014-2016 годы
1 459 384,86857 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 531 909,96857 тыс. руб.;
2015 год – 463 738,70000 тыс. руб.;
2016 год – 463 736,20000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 4 477,70000 тыс.руб. в том числе:
2014 год – 4 477,70000 тыс. руб.;
2015 год – 0 000,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0 000,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 874 481,32656 тыс.руб. в том числе:
2014 год – 334 844,12656 тыс. руб.;
2015 год – 269 818,60000 тыс. руб.;
2016 год – 269 818,60000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 60 847,26000 тыс.руб. в том числе:
2014 год – 21 363,86000 тыс. руб.;
2015 год – 20 241,70000 тыс. руб.;
2016 год – 19 241,70000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 519 578,58201 тыс. руб. в том числе:
2014 год – 171 224,28201 тыс. руб.;
2015 год – 173 678,40000 тыс. руб.;
2016 год – 174 675,90000 тыс. руб.
1.6. раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 1 заменить словами:
«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования детей», составляет 1 459 384,86857 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет — 4 477,70000 тыс.руб.;
Краевой бюджет – 874 481,32656 тыс. руб.;
Внебюджетные источники — 60 847,26000 тыс.руб.;
Муниципальный бюджет – 519 578,58201 тыс. руб.
В 2014 году финансовые затраты составят — 531 909,96857 тыс. руб., из них федерального бюджета — 4 477,70000 тыс.руб., краевого бюджета – 334 844,12656 тыс. руб., внебюджетные источники — 21 363,86000 тыс.руб., муниципального бюджета – 171 224,28201 тыс.руб.
В 2015 году финансовые затраты составят — 463 738,70000 тыс.руб., из них краевого бюджета – 269 818,60000 тыс.руб., внебюджетные источники — 20 241,70000 тыс.руб., муниципального бюджета – 173 678,40000 тыс.руб.
В 2016 г году финансовые затраты составят — 463 736,20000 тыс. руб., из них краевого бюджета – 269 818,60000 тыс.руб., внебюджетные источники — 19 241,70000 тыс.руб., муниципального бюджета – 174 675,90000 тыс.руб.»
1.7. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.8. В Приложении № 8 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» (далее Подпрограмма 2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме на 2014-2016 годы
69 715,74770 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 30 217,54770 тыс. руб.;
2015 год – 19 749,10000 тыс. руб.;
2016 год – 19 749,10000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Краевой бюджет – 27 058,52637 тыс.руб. в том числе:
2014 год –15 053,92637 тыс. руб.;
2015 год – 6 002,30000 тыс. руб.;
2016 год – 6 002,30000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 42 657,22133 тыс. руб. в том числе:
2014 год – 15 163,62133 тыс. руб.;
2015 год – 13 746,80000 тыс. руб.;
2016 год – 13 746,80000 тыс. руб.
1.9. раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 2 заменить словами:
«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей», составляет 69 715,74770 тыс. руб., в том числе:
Краевой бюджет – 27 058,52637 тыс. руб.;
Муниципальный бюджет – 42 657,22133 тыс. руб.
В 2014 году финансовые затраты составят — 30 217,54770 тыс. руб., из них краевого бюджета – 15 053,92637 тыс. руб., муниципального бюджета – 15 163,62133 тыс.руб.
В 2015 году финансовые затраты составят — 19 749,10000 тыс.руб., из них краевого бюджета – 6 002,30000 тыс.руб., муниципального бюджета – 13 746,80000 тыс.руб.
В 2016 г году финансовые затраты составят — 19 749,10000 тыс. руб., из них краевого бюджета – 6 002,30000 тыс.руб., муниципального бюджета – 13 746,80000 тыс.руб.»
1.10. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.11. В Приложении № 9 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 3 «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» (далее Подпрограмма 3) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме на 2014-2016 годы
16 128,60000 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 4 058,20000 тыс. руб.;
2015 год – 6 035,20000 тыс. руб.;
2016 год – 6 035,20000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 3 986,00000 тыс.руб. в том числе:
2014 год – 0 000,00000 тыс. руб.;
2015 год – 1 965,90000 тыс. руб.;
2016 год – 2 020,10000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 12 142,60000 тыс.руб. в том числе:
2014 год – 4 058,20000 тыс. руб.;
2015 год – 4 069,30000 тыс. руб.;
2016 год – 4 015,10000 тыс. руб.
1.12. раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 3 заменить словами:
«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания», составляет 16 128,60000 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет — 3 986,00000 тыс.руб.;
Краевой бюджет – 12 142,60000 тыс. руб.;
В 2014 году финансовые затраты составят — 4 058,20000 тыс. руб., из них федерального бюджета — 0 000,00000 тыс.руб., краевого бюджета – 4 058,20000 тыс. руб.
В 2015 году финансовые затраты составят — 6 035,20000 тыс.руб., из них федерального бюджета — 1 965,90000 тыс.руб., краевого бюджета – 4 069,30000 тыс.руб.
В 2016 г году финансовые затраты составят — 6 035,20000 тыс. руб., из них федерального бюджета — 2 020,10000 тыс.руб., краевого бюджета – 4 015,10000 тыс.руб.»
1.13. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.14. В Приложении № 10 к муниципальной программе, в паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» (далее Подпрограмма 4) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме на 2014-2016 годы
66 075,77268 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 21 723,67268 тыс. руб.;
2015 год – 22 174,80000 тыс. руб.;
2016 год – 22 177,30000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Краевой бюджет — 86,86605 тыс.руб.,
в том числе:
2014 год – 86,86605 тыс. руб.;
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 65 988,90663 тыс.руб. в том числе:
2014 год –21 636,80663 тыс. руб.;
2015 год – 22 174,80000 тыс. руб.;
2016 год – 22 177,30000 тыс. руб.
1.15. раздел 8 «Ресурсное обеспечение» Подпрограммы 4 заменить словами:
«Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования», составляет 66 075,77268 тыс. руб., в том числе:
Краевой бюджет — 86,86605 тыс.руб.;
Муниципальный бюджет – 65 988,90663 тыс. руб.
В 2014 году финансовые затраты составят — 21 723,67268 тыс. руб., из них краевого бюджета — 86,86605 тыс.руб., муниципального бюджета – 21 636,80663 тыс. руб.
В 2015 году финансовые затраты составят — 22 174,80000 тыс.руб., из них краевого бюджета — 0,0000 тыс.руб., муниципального бюджета – 22 174,80000 тыс.руб.
В 2016 г году финансовые затраты составят — 22 177,30000 тыс. руб., из них краевого бюджета — 0,00000 тыс.руб., муниципального бюджета – 22 177,30000 тыс.руб.»
1.16. Приложение № 1 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети ИНТЕРНЕТ.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации города Потапову Г.В.
Руководитель администрации города Е.А.Мережников